chứng từ ngân hàng có được kê khai thuế k?

Các bác ơi!
Giúp e vs ak.
e làm kê khai thuế ma k biết các chứng từ ngân hàng như: chuyển tiền, ủy nhiệm chi... thì mình có đc kê khai thuế k ak?
e k thấy có hóa đơn của các dịch vụ trên. e muốn cho vào chi phí thì làm tnaof ak?
 
Câu hỏi của bạn hoaixinhkt cũng là câu hỏi của mình, bên mình từ trước tới giờ không kê khai chứng từ ngân hàng ( chuyển tiền, ủy nhiệm chi ) ở báo cáo thuế. Nhưng cũng chẳng thấy bác kế toán trưởng bảo gì cả.
xin mọi người cho câu trả lời nhe!
 
Chào bạn,
Chứng từ ngân hàng thì chỉ có tiền phí dịch vụ ngân hàng (có hóa đơn) mới kê khai thôi nhé. Còn UNC, chuyển tiền.. thì có thuế đâu mà kê khai.
Good luck
 
Đúng vậy chỉ có tiền phí dịch vụ mới được kê khai nhưng phải có hóa đơn mới được bạn nhé
 
Chắc ban muốn nói đến phí chuyển khoản trên cùng 1 tờ UNC chứ gì,vẫn khai thuế GTGT được bình thường
VD: ở cuối tờ UNC góc bên trái sẽ có phần của NH ghi
Tiền ghi nợ: 200.011.000 ( UNC trả khách hàng 200triệu)
Tiền ghi có: 200.000.000
phí NH : 10.000
thuế VAT : 1.000
bạn chỉ đưa phí NH và VAT này vào phần khai thuế như binh thường.
Chúc bạn kê khai thành công.
 
Chao ban Hoaixinhkt.
Các chung tu duoc ke khai thue phai thoa man nhung dieu kien sao.
Chung tu phai co dong hoa don gia tri gia tang in theo cong van so may.
Ngoai ra chung tu khong co dong hoa don gia tri gia tang thi se duoc dua vao chi phi cua doanh .
Chuc ban thanh cong
 
phiếu thu của ngân hàng đâu phải là hóa đơn GTGT đâu mà kê khai. nếu cần thì đề nghị NH cấp HĐ GTGT
 
Trên tờ phí đính kèm UNC có ghi rõ chi phí chuyển tiền và thuế VAT cho phần đó đấy, bạn kê thuế VAT cho phần đó như bình thường.
 
phiếu thu của ngân hàng đâu phải là hóa đơn GTGT đâu mà kê khai. nếu cần thì đề nghị NH cấp HĐ GTGT
Phiếu thu kiêm HĐ GTGT mà. Theo em thì vẫn kê khai được nếu nội dung chi có phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 
Hồi trước đây ngân hàng của công ty em giao dịch ko có hóa đơn nên phí UNC,em đưa hết vào Chi phí 642 ( kể cả phần thuế cho phí đó luôn)
Từ tháng 6/2011, ngân hàng có phát hành hóa đơn riêng cho phí UNC, thì em mới báo cáo thuế phần thuế đó.
Không biết làm như vậy có bị sai gì không các anh chị.
Em có hỏi mấy chị kế toán kia thì chị bảo số tiền không đáng kể nên không kê khai thuế cũng được, như vậy thì công ty mình không được khấu trừ thôi, không vấn đề gì.
Vậy làm sao cho đúng ạ?
Cảm ơn anh chị.
 
Trên tờ phí đính kèm UNC có ghi rõ chi phí chuyển tiền và thuế VAT cho phần đó đấy, bạn kê thuế VAT cho phần đó như bình thường.
Trong trường hợp phí chuyển tiền này ngoài hóa đơn ra không có chứng từ gì được kê khai thuế hết
 
Bên ngân hàng No&PTNT của mình kèm theo ủy nhiệm chi luôn có chứng từ giao dịch trên đấy ghi rõ MST ngân hàng, sê ri chứng từ, gồm các khoản số tiền chuyển ra ngoài, Phí chuyển tiền, VAT, có dấu và chữ ký đầy đủ và mình vẫn kê thuế GTGT hàng tháng vì thấy hoàn toàn hợp lệ.
 
Đúng rùi, mỗi nghiệp vụ có 1 vài ngàn thuế GTGT kê làm gì cho rối. Còn được hạch toán vào 635 thì đương nhiên rùi (mình ghi vào 635 do là các khoản thu của Ngân hàng chứ không ghi vào 642, có đúng không- nếu có gì bạn nào cho biết với). Chỗ mình có mấy cái HĐ từ trăm ngàn thuế GTGT trở lênthì mình có ke khai ở bảng kê đầu vào nhưng chả thấy CQ thuế nói gì, chắc đúng.
 
Back
Top