Thành phẩm xuất dùng trong công ty

thuonghanam

Sơ cấp
Anh chị giúp em!
Trong tháng công ty có xuất một lô thành phẩm để dùng cho bộ phận quản lý của cồng ty, và để trả lương, thưởng, cho công nhân. Em không biết ĐK ntn và còn giá vốn nữa, không hiểu có phải cho vào không?
 
- Khi xuất phản ánh giá vốn như khi xuất bán:
Nợ TK 632/Có TK 155
- Dùng cho bộ phận quản lý:
Nợ TK 642/Có TK 511 (có TK 3331 nếu có)
- Dùng trả lương:
Nợ TK 334/Có TK 511 (Có TK 3331 nếu có)
 
- Khi xuất phản ánh giá vốn như khi xuất bán:
Nợ TK 632/Có TK 155
- Dùng cho bộ phận quản lý:
Nợ TK 642/Có TK 511 (có TK 3331 nếu có)
- Dùng trả lương:
Nợ TK 334/Có TK 511 (Có TK 3331 nếu có)

Bác hướng dẫn ghi Có TK 3331 (nếu có) thì nên cụ thể 1 chút......
 
Bác hướng dẫn ghi Có TK 3331 (nếu có) thì nên cụ thể 1 chút......

Đó là trong trường hợp thành phẩm của đơn vị khi xuất bán thuộc diện chịu thuế GTGT.
 
thanks cả nhà, nhưng mình tưởng phải cho vào 512 cơ.mà nếu chỉ phản ánh N334, C511. thì khi hạch toán lại khuyết mất cp nhân công, vậy chi phí đõ thì sao,chảng nhẽ khôg được tính
 
Tài khoản 512 - doanh thu bán hàng nội bộ dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ các doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính theo giá nội bộ.
Như vậy số thành phẩm xuất dùng phải được hạch toán cho TK 511.
 
thanks. nhưng ban ơi còn N 334 C511 thì khi kết chuyển chi phí sẽ thiếu mất chi phí nhân công. mình băn khoăn không biết.
 
thanks. nhưng ban ơi còn N 334 C511 thì khi kết chuyển chi phí sẽ thiếu mất chi phí nhân công. mình băn khoăn không biết.

Ý bạn đang hỏi là TK 622? Chi phí này bạn đã tập hợp để lên giá thành
TK 622 -> TK 154 -> TK 155 -> TK 632
Còn thiếu ở đâu nữa?
 
uh. thanks bạn nhiều.cho mình hỏi thêm chút nhé, nếu thế thì khi xuất cho bộ phận quản lý sẽ không cần bút toán giá vốn đúng không bạn.chỉ cần hạch toán N642 C512 or 511 . Giúp mình thêm chút nhé. hihi
 
uh. thanks bạn nhiều.cho mình hỏi thêm chút nhé, nếu thế thì khi xuất cho bộ phận quản lý sẽ không cần bút toán giá vốn đúng không bạn.chỉ cần hạch toán N642 C512 or 511 . Giúp mình thêm chút nhé. hihi

Híc, #2 mình đã nói rồi mà. Bạn cứ hiểu thế này: khi xuất cho ai đi nữa, thì thành phẩm cũng đã ra khỏi kho, phải có 1 bút toán phản ánh việc giảm thành phẩm trong kho (nghĩa là ghi Có TK 155), vậy tương ứng với nó thì phải ghi Nợ TK 632 chứ!
 
Back
Top