Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

  • Thread starter mjssmjmj
  • Ngày gửi
mjssmjmj

mjssmjmj

Guest
11/8/11
21
0
0
HCMC
Lại phiền cả nhà nửa rồi
Giúp mình nửa nhé
cho mình hỏi cái này
có phải mình kê khai bổ sung ( lần thứ n nào đó) thì mình sửa trực tiếp lên tờ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG của kỳ kê khai sai đó phải ko? và khi mình kê khai xong thì nó trực tiếp có số liệu trên tờ GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH phải ko ạh? mình ko phải kê khai gì trên tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nửa?
TKS cả nhà:013:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Lại phiền cả nhà nửa rồi
Giúp mình nửa nhé
cho mình hỏi cái này
có phải mình kê khai bổ sung ( lần thứ n nào đó) thì mình sửa trực tiếp lên tờ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG của kỳ kê khai sai đó phải ko? và khi mình kê khai xong thì nó trực tiếp có số liệu trên tờ GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH phải ko ạh? mình ko phải kê khai gì trên tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nửa?
TKS cả nhà:013:

Bạn tham khảo tại đây:
Các trường hợp khai bổ sung thuế: (theo Thông tư 28/2011/TT-BTC)
 
N

nqtuan

Cao cấp
12/10/09
209
1
18
46
TX.Đồng Xoài
Lại phiền cả nhà nửa rồi
Giúp mình nửa nhé
cho mình hỏi cái này
có phải mình kê khai bổ sung ( lần thứ n nào đó) thì mình sửa trực tiếp lên tờ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG của kỳ kê khai sai đó phải ko? và khi mình kê khai xong thì nó trực tiếp có số liệu trên tờ GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH phải ko ạh? mình ko phải kê khai gì trên tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nửa?
TKS cả nhà:013:

Khi bạn kê khai BS:
+ Mở lại tờ khai sai, chọn Tờ khai bổ sung
+ Nhập giá trị trị đúng vào tờ khai (01-GTGT)
+ Chọn Tổng hợp KHBS
+ Ghi và In

Trường hợp cụ thể thì bạn nên tìm hiểu thêm :
Link :
http://www.webketoan.vn/forum/phan-...thue-theo-thong-tu-28-2011-tt-btc-139065.html
 
M

METUN

Sơ cấp
2/3/09
35
0
6
Hanoi
Các bạn cho mình hỏi chút:
Hóa đơn bán hàng bên mình xuất từ tháng 5+tháng 6 đã kê khai đầy đủ đến tháng 7 thì hủy hóa đơn đó do viết sai địa chỉ và bên mình xuất lại hóa đơn vào tháng 7. Vậy theo thông tư 28 thì mình chỉ làm công văn giải trình là xong chứ không cần lập bảng kê khai bổ sung đúng không? Và trong trường hợp này mình có kê khai số hóa đơn xuất lại vào tháng 7 này nữa không hay không kê? Vì kê vào thì tự nhiên phát sinh thêm thuế đầu ra? Mong cả nhà tư vấn. Thanks
 

Xem nhiều