R
Tình hình là thế này, em mới vào làm cho một công ty tư nhân mới hoạt động được 2 năm. Trước đó họ k có kế toán, chỉ có cuối năm thì thuê 1 kế toán dịch vụ để làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN thôi ạ.
Em thấy vốn điều lệ được hạch toán hết sạch sành sanh vào TK 111 ạ nên số dư khá là lớn trong khi thực tế thì k có như vậy, Vậy nếu như CQ thuế có vào kiểm tra thì có làm sao k ạ? Hơn nữa, em thấy làm theo QD 48 thì đáng lẽ pai hạch toán vào TK 154 rùi mới kết chuyển ra 632, nhưng mà k, tất cả chi phí đều hạch toán thẳng vào 632 ạ, dĩ nhiên cũng có 642, nhưng những chi phí hạch toán vào 154 thì đều được bỏ qua và cho thẳng vào 632. Như vậy có được ko ạ?
Em thấy vốn điều lệ được hạch toán hết sạch sành sanh vào TK 111 ạ nên số dư khá là lớn trong khi thực tế thì k có như vậy, Vậy nếu như CQ thuế có vào kiểm tra thì có làm sao k ạ? Hơn nữa, em thấy làm theo QD 48 thì đáng lẽ pai hạch toán vào TK 154 rùi mới kết chuyển ra 632, nhưng mà k, tất cả chi phí đều hạch toán thẳng vào 632 ạ, dĩ nhiên cũng có 642, nhưng những chi phí hạch toán vào 154 thì đều được bỏ qua và cho thẳng vào 632. Như vậy có được ko ạ?

