N
Tình hình là em có 1 nghiệp vụ là thanh lý 1 tài sản còn nguyên mới chưa sử dụng.TSCĐ có NG là 250tr.Doanh nghiệp bán cho bên khác với giá lá 270tr thuế VAT 10% đã thu bằng tiền mặt.Vậy bút toán này nên định khoản như nào ạ?
Em định khoản là a) Nợ 811/có 211 = 250tr
b) Nợ 111 = 297tr
có 711 : 270 tr
có 3331 = 27tr
Vậy có đúng không ạ.Mong mọi người cho em ý kiến để hạch toán đúng bút toán trên.Em xin cảm ơn.
Em định khoản là a) Nợ 811/có 211 = 250tr
b) Nợ 111 = 297tr
có 711 : 270 tr
có 3331 = 27tr
Vậy có đúng không ạ.Mong mọi người cho em ý kiến để hạch toán đúng bút toán trên.Em xin cảm ơn.

