N
Em chào các bác. CT e là CT xây dựng. E có câu hỏi mong các bác trả lời hộ e. Công ty e lấy vật tư trong T8. Vật tư đó đã được sử dụng trong T8 và xuất HĐ đầu ra cho Vt đó. Nhưng sang T9 mới có HĐ đầu vào. Do đến T9 mới có ngân quỹ để thanh toán. E mún hỏi là e phải xử lý với HĐ đó ntn cho hợp lý? Và làm được như thế thường xuyên ko? E cảm ơn mọi người

