Làm thế nào để xử lý tài sản cố định mang đi góp vốn liên doanh bị phá bỏ, help!

  • Thread starter phamquynhmay
  • Ngày gửi
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Hiện nay, công ty em có một nghiêp vụ phát sinh. em mong mọi người giúp đỡ.

Bên phía việt nam góp tài sản cố định là nhà văn phòng và trạm điện đã xây dựng xong. sau khi góp xong công ty liên doanh mới quyết định phá bỏ cái cũ xây cái mới. Nhà văn phòng và trạm điện cũ vẫn được coi là phần vốn góp của phía việt nam. Nhưng thực tế không còn. Vậy em phải hạch toán sao mới chính xác ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Bên cty bạn chỉ phải ghi nhận nghiệp vụ đưa đi góp vốn, khi đó ghi giảm TSCĐHH và giá trị khấu hao rồi nên trên thực tế công ty bạn không còn TS đó nữa mà thay bằng giá trị góp vốn vào công ty liên doanh. Còn bên liên doanh sử dụng vào mục đích gì, như thế nào thì bạn không phải lăn tăn đâu vì đó không thuộc phạm vi kế toán công ty bạn mà. Đến khi họ bàn giao lại vốn đã góp thì có thể không phải là cái nhà xưởng đó nữa mà là TS khác hoặc tiền.
Bạn chỉ cần hạch toán bút toán góp vốn
Nợ TK 223, 222 (nếu có thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
Nợ TK 214 Giá trị đã khấu hao
Nợ TK 811 nếu chênh lệch giữa giá trị còn lại và giá đánh giá khi góp vốn là lỗ
Có TK 711 nếu chênh lệch lãi
Có TK 211 Nguyên giá
Khi được nhận lãi hoặc lỗ thì ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính
 
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Cảm ơn chị đã trả lời. Nhưng mà em làm bên công ty liên doanh chị ạ. Vậy công ty liên doanh sẽ phải xử lý thế nào hử chị. Vì nhận góp vốn tscd nhưng tài sản cố định lại không còn. Vậy em phải làm sao ạ. Em rất mong được sự giúp đỡ ạ!
 
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Hi! Khi nhận góp vốn bạn đã ghi nhận TSCĐ đó và khai báo thêm vào danh mục TSCĐ rồi phải không ạ. Thế thì khi có quyết định phá bỏ để xây dựng mới có nghĩa là Sửa chữa lớn đó bạn, tức là quá trình nâng cấp, cải tạo khi TSCĐ bị hư hỏng nặng hoặc theo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất và hoạt động của TSCĐ, thời gian kéo dài và chi phí phát sinh nhiều nên cần phải lập kế hoạch và có dự toán. Khi đó các chi phí phát sinh bạn cho vào TK 2413, khi xây dựng xong thì phải có biên bản đánh giá về thời gian sử dụng hữu ích và giá trị mới, xác định sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao hơn rồi ghi tăng nguyên giá của TSCĐ được góp vốn trên.
Bạn chú ý khi hạch toán văn phòng có gắn liền với quyền sử dụng đất thì phải tách quyền sử dụng đất ra ghi nhận vào TSCĐ vô hình, khi xây dựng lại thì TSCĐ VH đó không đổi, mà ghi tăng NG phần văn phòng thôi
 
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Chính xác vấn đề là: Công ty em bi giờ đang bắt đầu xây dựng nhà máy. Trước đây bên liên doanh việt nam đã xây dựng một số hạng mục tài sản. Nhưng sau đó không triển khai tiếp mà tham gia góp vốn đất đai và nhà văn phòng ... vào làm vốn liên doanh. Sau đó liên doanh, có quyết định quy hoạch lại và thiết kế lại toàn bộ nhà máy để phù hợp hơn với ngành nghề sản xuất mới.

Chị ơi. Em làm phiền chị thêm nữa ạ. Chị chỉ em văn bản nào có liên quan tới vấn đề này em đọc được không ạ. Sau khi em đọc hướng dẫn của chị em tìm về chuẩn mực số 03 nhưng trong đó không có chi tiết phần sửa chữa lớn. Chị giúp em nhé.
 
Sửa lần cuối:
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Da. Thế thì trường hợp này văn phòng và trạm điện bị phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại nhà máy đúng không ạ. Mà xây trên nền đất, phần đất này là giá trị quyền sử dụng đất (là TSCĐ VH ko ảnh hưởng bới việc dỡ bỏ văn phòng) nên nguyên giá của nỏi không thay khổi. Khi có quyết định phá bỏ nhà văn phòng và trạm điện đó, bạn phải làm biên bản thanh lý và ghi giảm TSCĐ đó. Khi bắt đầu công việc xây dựng mới thì hạch toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 2412- XDCB). Trường hợp này có phân ra tự làm, thuê ngoài rồi có thành lập ban quản lý dự án không.

về cách hạch toán TK 241 bạn xem thêm trong QĐ 15/2006 nhé, các quy định trong thủ tục thanh lý TSCĐ thì minh ko rỏ lắm. Trong trường hợp này, khi hoàn thành Nguyên giá được xác định bằng giá quyết toán công trình trừ đi các khoản từ thu hồi phế liệu nếu có nhé.
 
Sửa lần cuối:
ketoan acs

ketoan acs

Cao cấp
Theo mình nghĩ khi xây dựng nhà máy mới đương nhiên phải lập ban quản lý dự án rồi. Phần giá trị tài sản trên đất bị dỡ bỏ thì ghi giảm TSCĐ do thanh lý có vẻ ổn đấy.
 
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Em thấy thanh lý là đúng với thực tế nhất. Vì tài sản cố định cũng không còn. Tuy nhiên, nếu thanh lý tài sản thì TK 811 quá lớn, tài sản gần 2 tỷ đồng. Như vậy có vướng mắc với thuế không ạ?
 
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Bạn chỉ được ghi vào 811 gia trị còn lại thôi ạ. Giá trị lớn em nghĩ không vấn đề gì nhưng phải giải trình được với cơ quan thuế về lý do, mục đích linh tinh nữa. Khi TSCĐ không thể tiếp tục sử dụng được nữa, TSCĐ đã lạc hậu về kỹ thuật sử dụng không hiệu quả, không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh thì tiến hành thanh lý, nhượng bán. Khi tiến hành thanh lý doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ, lập biên bản thanh lý.
 
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Khi thanh lý tài sản cố định dùng sản xuất kinh doanh thì em ghi: Nợ TK 214, Nợ TK 811 và có TK 211 tuy nhiên. 214 ở đây cty em sẽ chưa khấu hao tí nào. còn 811 là chi phí khác, giá trị còn lại rất lớn ạ
 
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Khi công ty bạn nhận góp vốn vậy bạn có đăng ký với cơ quan thuế về giá trị, thời gian và phương pháp khấu hao không. Nếu không đăng ký mà tài sản này không phục vụ cho hoạt động sản xuất khinh doanh nên cũng không được trích khấu hao
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Hiện nay, công ty em có một nghiêp vụ phát sinh. em mong mọi người giúp đỡ.

Bên phía việt nam góp tài sản cố định là nhà văn phòng và trạm điện đã xây dựng xong. sau khi góp xong công ty liên doanh mới quyết định phá bỏ cái cũ xây cái mới. Nhà văn phòng và trạm điện cũ vẫn được coi là phần vốn góp của phía việt nam. Nhưng thực tế không còn. Vậy em phải hạch toán sao mới chính xác ạ?

Nếu như vậy bạn làm một quyết định hủy tài sản và xây dựng tài sản mới bạn à, Giá trị còn lại sẽ cho vào 811 và phần thu được mang về sẽ cho vào 711 là ok liên à. (đó là bên nhận liên doanh của bạn nhé)
 
P

phamquynhmay

Sơ cấp
16/6/09
10
0
0
40
Ha noi
Dạ. Em rất cảm ơn các anh chị tham gia cho em ý kiến về hướng xử lý.
 
uminthu

uminthu

Guest
26/3/11
28
0
0
bac ninh
mình cũng đồng ý làm như vậy là đúng rùi đó
 

Xem nhiều