T
các bạn ơi cho mình hỏi tí.
Công ty mình có 1 hợp đồng xây dựng, công trình đã hoàn thành xong đưa vào bàn giao sửa dụng năm 2010 và người ta đã chuyển tiền 90%, nhưng người ta cũng không đòi hóa đơn nên bên mình cũng không xuất hóa đơn. đến tháng 7/2011 mình mới xuất hóa đơn giao cho người ta. đến đầu tháng 8/2011 cơ quan thuế về kiểm tra thì họ truy thu thuế TNDN cty mình cái hóa đơn đó. Vậy cho mình hỏi bây giờ mình làm kê khai thuế tháng 7 thì hóa đơn đó mình có được kê khai bình thường hay không và doanh thu của hóa đơn đó năm nay mình có được tính vào doanh thu năm 2011 không.
Công ty mình có 1 hợp đồng xây dựng, công trình đã hoàn thành xong đưa vào bàn giao sửa dụng năm 2010 và người ta đã chuyển tiền 90%, nhưng người ta cũng không đòi hóa đơn nên bên mình cũng không xuất hóa đơn. đến tháng 7/2011 mình mới xuất hóa đơn giao cho người ta. đến đầu tháng 8/2011 cơ quan thuế về kiểm tra thì họ truy thu thuế TNDN cty mình cái hóa đơn đó. Vậy cho mình hỏi bây giờ mình làm kê khai thuế tháng 7 thì hóa đơn đó mình có được kê khai bình thường hay không và doanh thu của hóa đơn đó năm nay mình có được tính vào doanh thu năm 2011 không.

