ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh

cryatnight

Sơ cấp
Cả nhà ơi cho mình hỏi là, sổ sách tháng 1 năm 2011 mình đã làm và kết chuyển xong, qua tháng 5 có mấy cái chứng từ và hoá đơn đầu vào của tháng 1 mình chưa đưa lên sổ sách, vậy mình phải đưa nó vào làm sổ sách tháng 5 hay phải cho vào tháng 1 và sửa sổ sách của tháng 1 ạh?
Tks cả nhà nhìu nhìu!!!!
 
Về mấy cái hoá đơn đầu vào của T1 bạn bỏ quên ấy, làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế đầu vào được khấu trừ, nhưng mà chỉ được trong vòng 6 tháng thôi, giờ sang tháng 7 thì quá hạn rồi bạn ơi.
 
ui. Điều chỉnh làm tờ KKBS như thế có mà phải làm tuốt từ T1 tới tháng 6 ý.vì nó ảnh hưởng tới nhau mà. Rùi điều chỉnh tăng trên chỉ tiêu [37] của T7 nữa đó.
Nói chung là mệt @.@
 
Nếu mà bình thường chưa hết hạn thì bạn kê khai vào tháng này luôn và làm sổ sách trong tháng này luôn. Nhưng mà tiếc thay đã hết hạn rồi bạn à. Chúc bạn hôm sau phát hiện sớm hơn
 
Hi a/chi, theo e thi cac hoa don do neu minh khong ke khai thue GTGT vi bo sot, nhung minh van duoc dua vao chi phi cua thang thang 1 duoc ko a, chi? xin a/chi chi bao e them? va cach dieu chinh nhu the nao?
 
Hi a/chi, theo e thi cac hoa don do neu minh khong ke khai thue GTGT vi bo sot, nhung minh van duoc dua vao chi phi cua thang thang 1 duoc ko a, chi? xin a/chi chi bao e them? va cach dieu chinh nhu the nao?
Bạn ơi, tôi đã dọc mấy bài của bạn rồi, toàn viết không bỏ dấu, như vậy là vi phạm nội qui => sẽ bị xoá đó.
 
Hóa đơn tháng 1 thì bây giờ không được khấu trừ nữa, vì vậy bây giờ khai chi phí như của tháng này vào tháng này
 
Back
Top