S
Cty mình đang chuẩn bị cung cấp thiết bị (tạm gọi là A) cho 1 cty ở khu chế xuất. (Thiết bị phục vụ cho sản xuất)
Mình được biết hóa đơn bên mình xuất cho cty ở khu chế xuất có VAT là 0%
- Trường hợp thiết bị A đó bên mình nhập trực tiếp từ nước ngoài về và bán cho cty ở khu chế xuất đó (có tờ khai hải quan) thì sẽ làm thủ tục miễn thuế VAT như bình thường.
- Nhưng trong trường hợp này, Thiết bị A này mình lại mua qua 1 cty khác ở trong nước (Cty này nhập thiết bị A về và bán lại cho cty mình). Do vậy hóa đơn đầu vào của mình chịu 10% VAT.
Vậy xin hỏi các bạn là bên mình phải xử lý sao với hóa đơn đầu ra trong trường hợp này?
Xin chân thành cảm ơn!
Mình được biết hóa đơn bên mình xuất cho cty ở khu chế xuất có VAT là 0%
- Trường hợp thiết bị A đó bên mình nhập trực tiếp từ nước ngoài về và bán cho cty ở khu chế xuất đó (có tờ khai hải quan) thì sẽ làm thủ tục miễn thuế VAT như bình thường.
- Nhưng trong trường hợp này, Thiết bị A này mình lại mua qua 1 cty khác ở trong nước (Cty này nhập thiết bị A về và bán lại cho cty mình). Do vậy hóa đơn đầu vào của mình chịu 10% VAT.
Vậy xin hỏi các bạn là bên mình phải xử lý sao với hóa đơn đầu ra trong trường hợp này?
Xin chân thành cảm ơn!

