Phân bổ chi phí cho từng lô hàng

  • Thread starter Naomi Mai
  • Ngày gửi
N

Naomi Mai

Guest
2/5/10
15
0
1
Sai Gon
Chào các anh chị,

- Truớc đây em làm bên cty dịch vụ vận chuyển (forwarder) tất cả chi phí đầu vào chỉ gom gọn lại là phí dịch vụ. Nhưng bây giờ em làm cho cty Logistics cũng có phí dịch vụ nhưng nó có thêm 1 phần nữa là bên em mua gỗ vể để dành đóng thành kiện hàng cho khách. Vậy gỗ này được xem là NVL đúng không ạ?

- Bút toán sẽ là N152/C111: 19.800.000

- Ví dụ như sếp em mua 5 khối gỗ nhưng không dùng hết cho 1 lô hàng mà sử dụng cho rất nhiều lô, sếp em bảo là phân bổ chí phí mua gỗ này cho từng KH. Nhưng em chưa bao giờ làm bút toán này nên không biết phân bổ ra sao.Hxhx

Em mong anh chi giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
beden1911988

beden1911988

Sơ cấp
18/5/10
45
2
8
38
kiên giang
Chào các anh chị,

- Truớc đây em làm bên cty dịch vụ vận chuyển (forwarder) tất cả chi phí đầu vào chỉ gom gọn lại là phí dịch vụ. Nhưng bây giờ em làm cho cty Logistics cũng có phí dịch vụ nhưng nó có thêm 1 phần nữa là bên em mua gỗ vể để dành đóng thành kiện hàng cho khách. Vậy gỗ này được xem là NVL đúng không ạ?

- Bút toán sẽ là N152/C111: 19.800.000

- Ví dụ như sếp em mua 5 khối gỗ nhưng không dùng hết cho 1 lô hàng mà sử dụng cho rất nhiều lô, sếp em bảo là phân bổ chí phí mua gỗ này cho từng KH. Nhưng em chưa bao giờ làm bút toán này nên không biết phân bổ ra sao.Hxhx

Em mong anh chi giúp đỡ
Mình nghĩ ở đây bạn phải đưa vào công cụ dụng cụ(tk 153) chứ không phải là tk152, rồi sau đó phân bổ dần vào chi phí.
 
K

kakamuoimuoi

Guest
10/7/08
51
0
6
hà nội
Khi nhập gỗ : N152/ C111;331
Khi xuất gỗ: N154/ C152 (chi tiết cho từng lô hàng vì ko phải lô nào bạn cũng xuất gỗ đóng thùng cả)
 
N

Naomi Mai

Guest
2/5/10
15
0
1
Sai Gon
Thanks beden1911988 & kakamuoimuoi rat nhieu. Minh cũng nghĩ là nên đưa vào 152 vi nó là nguyên vật liệu để mình đóng thành kiện gỗ. Dù sao cũng cam ơn beden1911988 đã giúp đỡ.
Nhưng cho mình hỏi thêm là, khi cuối tháng kết chuyển giá vốn thì mình hạch toán N632 / C154 có đúng không?
Xin cám ơn/.
 
beden1911988

beden1911988

Sơ cấp
18/5/10
45
2
8
38
kiên giang
Thanks beden1911988 & kakamuoimuoi rat nhieu. Minh cũng nghĩ là nên đưa vào 152 vi nó là nguyên vật liệu để mình đóng thành kiện gỗ. Dù sao cũng cam ơn beden1911988 đã giúp đỡ.
Nhưng cho mình hỏi thêm là, khi cuối tháng kết chuyển giá vốn thì mình hạch toán N632 / C154 có đúng không?
Xin cám ơn/.
Mình chưa thấy bút toán này N632/C154
Mình thấy kết chuyển giá vốn để xác định kết quả kinh doanh thôi: N911/C632
 
N

Naomi Mai

Guest
2/5/10
15
0
1
Sai Gon
Hixhix, tại trước đây mình làm bên cty dịch vụ du lịch mình thấy chị kế toán bảo là chí phí từng đoàn khách đưa vào 154 sau đó cuối tháng kết chuyển vào 632. Nên mình nghĩ cty hiện tại của mình cũng là dịch vụ nên mình hạch toán như thế không biết có đúng không?
 
N

nemnam1984

Guest
18/8/11
18
0
0
41
Hà Nội
nhà nước ko cho phép đưa chi phí quá lớn ngay lập tực vào đầu 6, cụ thể ở đây là 632 mà trước tiên chi phí phải được đưa vào các tài khoản liên quan như 142,242,154, 214 rồi cuối tháng mới kết chuyển phân bổ về để tính lãi lỗ. khi xác định kết quả kinh doanh thì lại chuyển tiếp sang 911.
 
X

xuanstyle

Guest
7/3/11
2
0
0
35
hà nam
Mình chưa thấy bút toán này N632/C154
Mình thấy kết chuyển giá vốn để xác định kết quả kinh doanh thôi: N911/C632

Mình thì nghĩ là N632/C154 là khi xác định giá thành còn khi xác định kết quả kinh doanh thì mới N911/C632.
 
K

kenhnhansu

Guest
9/9/11
40
1
0
Hà Nội
Mình k nghĩ như bạn, thường nếu là công ty SX khi mà xuất NVL để tạo ra thành phẩm thì khi xuất phải là N154/ C152, sau khi hoàn thành thành phẩm thì là N155/C154 chứ ai lại nghi là N632/C154 bao giờ, sau đấy khi xuất hàng thì tính giá vốn bt N632/C155, rồi cuối tháng kết chuyển CP GVHB là N911/C632 chứ. Còn đối với công ty của bạn xuất gỗ để làm thành kiện hàng tức là thành hộp để đựng hàng hóa xuất bán thì mình nghĩ cho vào CPBH hoặc là CP bao bì, còn nếu xuất gỗ để tạo thành thành phẩm thì cho vào 155 như trên mình nói đấy
 
ribbon90

ribbon90

Sơ cấp
12/5/11
5
0
1
quang ninh
kenhnhansu cho mình hỏi nè.nếu doanh nghiệp sản xuất xog nhưng không nhập kho xuất hàng luôn thì phải cho Nợ 632/ Có 154 chứ
 
beden1911988

beden1911988

Sơ cấp
18/5/10
45
2
8
38
kiên giang
kenhnhansu cho mình hỏi nè.nếu doanh nghiệp sản xuất xog nhưng không nhập kho xuất hàng luôn thì phải cho Nợ 632/ Có 154 chứ
Đúng vậy nếu không nhập kho thì khi xuất hàng luôn thì đưa vào giá vốn luôn.Nhưng bạn NAOMI MAI lại hỏi là khi cuối tháng kết chuyển giá vốn thì mình hạch toán N632 / C154 có đúng không?

câu hỏi này thật khó hiểu???
 
N

Naomi Mai

Guest
2/5/10
15
0
1
Sai Gon
Cám ơn các bạn. Nhưng kenhnhansu ơi, cho mình hỏi trường hợp mình mua gỗ về để đóng thành kiện phục vụ cho việc xuất khẩu, mình mua về để vào kho, khi nào có khách yêu cầu thì mình lấy ra đóng giao cho khách luôn thì sao?
- Mua gỗ: N111/C152: 20.000.000
- Khi xuất: (nhiều khách hàng): N154A/C152: 10.000.000
N15BA/C152: 10.000.000
- Cuối tháng, mình kết chuyển vào giá vốn: N632/C154A/C154B
Khi xác định KQKD mới đưa vào:N911/C632
Bút toán trên của mình có đúng không?
Mong kenhnhansu và các bạn trên điễn đàn giúp đỡ.
 
N

nemnam1984

Guest
18/8/11
18
0
0
41
Hà Nội
trường hợp sản phẩm sản xuất xong, ko tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua, ghi
Nợ 632/Có 154

còn khi cuối tháng kết chuyển thì phải là Nợ 911/Có 632 chứ. Làm gì còn 154 nữa.
 
Sửa lần cuối:
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
Chào các bạn, ý kiến của mình về vấn đề này như thế này, bên công ty bạn mua gỗ về để phục vụ cho việc vận chuyển hàng cho khách hàng:

+ Khi mua gỗ về nhập kho định khoản:
Nợ 152, 1331
Có 111 ( hoặc các TK tương ứng )

+ Khi xuất gỗ từ kho ra để đóng thành kiện hàng cho khách ( coi như là chi phí bao bì cho hoạt động bán hàng):
Nợ 6412 ( tổng tiền căn cứ vào phiếu xuất kho)
Có 152

+ Cuối tháng kết chuyển chi phí:
Nợ 911
Có 6412
 
N

nemnam1984

Guest
18/8/11
18
0
0
41
Hà Nội
doanh nghiệp sản xuất xong mà ko qua nhập kho, xuất luôn cho khách thì là Nợ 632/co154
Cuối tháng kết chuyển Nợ 911/ Có 632
gỗ này là nguyên vật liệu chứ ko phải ccdc đâu.

Gỗ này đóng thùng cho khách có tính tiền ko đấy, tính tiền thì làm sao cho vào 6412 đc. chỉ khi miễn phí cho khách thì mới đưa vào chi phí bán hàng chứ.
 
Sửa lần cuối:
levanton

levanton

Cao cấp
Hixhix, tại trước đây mình làm bên cty dịch vụ du lịch mình thấy chị kế toán bảo là chí phí từng đoàn khách đưa vào 154 sau đó cuối tháng kết chuyển vào 632. Nên mình nghĩ cty hiện tại của mình cũng là dịch vụ nên mình hạch toán như thế không biết có đúng không?

Doanh nghiệp dịch vụ hạch toán theo quyết định 48, chi phí ghi:
Nợ 154/ có TK liên quan
Khi khối lương đã thực hiện ghi nhận doanh thu thi ghi nhận giá vốn:
Nợ 632/ có 154 , chi tiết cho từng hoạt động dịch vụ.

Các bước hạch toán tiếp theo các bạn có thể tham khảo thêm kế toán tổng hợp cuối kỳ kế toán theo link sau:
http://www.webketoan.vn/forum/so-sa...inh-khoan-ke-toan-cuoi-ky-ke-toan-137436.html
 
Sửa lần cuối:
N

Naomi Mai

Guest
2/5/10
15
0
1
Sai Gon
Cám ơn sự chỉ dẫn của anh chị rất nhiều.
 

Xem nhiều