D
Chào cả nhà
Mình đang thắc mắc một vấn đề và chưa biết xử lý nó ntn mọi người giúp mình với nha
Công ty mình có một hóa đơn chi tiếp khách ăn uống ngày tháng trên HĐ viết vào ngày 28/02/2011
nhưng mình lại kê khai thuế hóa đơn đó vào tháng 3 vì tháng 3 họ mới gửi HĐ cho mình
mà trong tháng 3 thì vẫn sd PM 2.5.5
bây giờ mình không biết phải hạch toán ntn có ai bít không giúp mình với
Mình đang thắc mắc một vấn đề và chưa biết xử lý nó ntn mọi người giúp mình với nha
Công ty mình có một hóa đơn chi tiếp khách ăn uống ngày tháng trên HĐ viết vào ngày 28/02/2011
nhưng mình lại kê khai thuế hóa đơn đó vào tháng 3 vì tháng 3 họ mới gửi HĐ cho mình
mà trong tháng 3 thì vẫn sd PM 2.5.5
bây giờ mình không biết phải hạch toán ntn có ai bít không giúp mình với

