Hoạc toán DT như thế nào?

  • Thread starter thieuthihuong
  • Ngày gửi
T

thieuthihuong

Trung cấp
21/5/10
50
0
0
39
Hà Nội
Chào cả nhà, mình có 2 thắc mắc mong cả nhà giúp mình
1, Công ty mình hay thu tiền từ bên nước ngoài về nhưng không phải xuất hóa đơn mà chỉ gửi invoice cho họ thôi vậy doanh thu mình cho vào 5113 hay 711?
Mình định khoản như sau các bạn xem hộ ình nhé
- KHi xuất invoice Nợ 131
có 511
- khi nhận tiền Nợ 112
có 131
2. KHi bán hàng cho bên đối tác là người Việt Nam, khách hàng của bên mình chuyển tiền qua tài khoản hết và trên thực tế hàng đó đã được xuất kho nhưng bên kia không lấy hóa đơn nên mình không bít hạch toán như thế nào?

3 Công ty mình KD cả 2 mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, hàng tháng kê khai mình vẫn phân bổ nhưng mình không hiểu cái phần công ty mình không được khấu trừ trong kỳ đó thì có được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp không hay cho vào chi phí?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
Chào cả nhà, mình có 2 thắc mắc mong cả nhà giúp mình
1, Công ty mình hay thu tiền từ bên nước ngoài về nhưng không phải xuất hóa đơn mà chỉ gửi invoice cho họ thôi vậy doanh thu mình cho vào 5113 hay 711?
Mình định khoản như sau các bạn xem hộ ình nhé
- KHi xuất invoice Nợ 131
có 511
- khi nhận tiền Nợ 112
có 131
2. KHi bán hàng cho bên đối tác là người Việt Nam, khách hàng của bên mình chuyển tiền qua tài khoản hết và trên thực tế hàng đó đã được xuất kho nhưng bên kia không lấy hóa đơn nên mình không bít hạch toán như thế nào?

3 Công ty mình KD cả 2 mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, hàng tháng kê khai mình vẫn phân bổ nhưng mình không hiểu cái phần công ty mình không được khấu trừ trong kỳ đó thì có được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp không hay cho vào chi phí?

Chào bạn,
Câu hỏi của bạn không rõ ràng lắm, nên mình có 1 số ý kiến chung chung thế này:
1. Công ty bạn bán hàng cho đối tác nước ngoài sẽ xuất hóa đơn dành cho xuất khẩu. Khi xuất hóa đơn bạn ghi nhận vào 511 ( TK chi tiết thì tùy thuộc vào bên bạn bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, thành phẩm)
2. Khi bán hàng cho đối tác là người VN, dù họ không lấy hóa đơn, nhưng theo quy định thì bên bạn vẫn phải xuất hóa đơn, phần tên khách hàng thì đề là: người mua không lấy hóa đơn. Bạn vẫn hạch toán doanh thu bình thường: Nợ 111/112, 131 , Có 511*
3. Mình không hiểu câu hỏi này của bạn " cái phần không được khấu trừ trong kỳ" là cái gì vậy?
 
T

thieuthihuong

Trung cấp
21/5/10
50
0
0
39
Hà Nội
ý mình muốn hỏi là phần thuế không được khấu trừ trong kỳ kê khai đó thì bên mình có được khấu trừ ở kỳ sau không hay phân bổ làm chi phí? mình đang phân vân vấn đề đó lắm
 
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
ý mình muốn hỏi là phần thuế không được khấu trừ trong kỳ kê khai đó thì bên mình có được khấu trừ ở kỳ sau không hay phân bổ làm chi phí? mình đang phân vân vấn đề đó lắm

Bạn chuyển vào tháng sau nhé. Bình thường khi bạn kê vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK thì nó cũng tự động chuyển số thuế còn được khấu trừ sang tháng sau cho bạn. Trường hợp này không ghi nhận vào chi phí đâu bạn nhé.
 

Xem nhiều