Bảng cân đối tài khoản không cân

  • Thread starter Thread starter dhanh85
  • Ngày gửi Ngày gửi
CĐKT nếu nói về số học thì ok nhưng nói về kế toán + thuế thì chưa đúng vì bạn quên mất số lỗ đầu kỳ 68,450,591 :wall: dẫn tới có PS thuế :wall:
 
1.Công ty mình có hợp đồng thường thấy ghi như thế này" thanh toán 80% giá trị khối lượng thi công hoàn thành được nghiệm thu theo điểm dừng của từng giai đoạn, thanh toán 90% khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hồ sơ quyết toán được 2 bên thống nhất, 95% khi hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt..." vậy cho em hỏi là hợp đồng này thanh toán theo phước thức gì? thường thì khi công trình hoàn thành em xuất hóa đơn 1 lần, bên giao thầu thanh toán 95% giá trị/lần vậy có được không?
2.Tiện em xin hỏi luôn cách phân biệt các hợp đồng xây dựng thanh toán theo hình thức gì?
3.Năm 2010 em có 1 công trình đã hoàn thành, xuất hóa đơn VAT nhưng chưa thanh toán đến năm 2011 mới thanh toán em ghi nhận N131/c337, em không ghi nhận N337/C511vậy mình xử lý sao?


Mọi người trả lời nhanh giúp mình với
 
Số liệu sau khi định khoản chưa đúng: Kiềm tra số phát sinh TK cuối cùng (TK 911) số phát sinh ở phần định khoản là 1059454712 nhưng ờ Bảng cân đối tài khỏan là :1.059.071.533, , lệch 383.179 .
 
dhanh85 làm bên cty tư vấn thiết kế hay cty xây dựng (thi công)
Công ty em làm bên thi công. Thực sự là sổ sách theo dõi, cách định khoản và cách kiểm tra để quyết toán đầu ra, đầu vào phần thuế cho công trình em cũng chưa lắm rõ. Em đang tìm hiểu trên diễn đàn nhưng còn mơ màng lắm. Nếu anh, chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em. mail của em banglantim05@yahoo.com. Cảm ơn nhìu nhìu...
 
Back
Top