L
Mọi người ơi cho mình hỏi với,Ở CTY mình từ xưa đến giờ chị kt tổng hợp làm, ví dụ là đang hạch toán tiền thuế TNCN tháng 7 của CNV thì cuối tháng 7 (31/7) hạch toán là: Nợ 1388/có 3335. đến mùng 10 tháng sau (tức 10/8)mới chi lương tháng 7 cho CNV thì lúc đó mới hạch toán lại phần tiền thuế TNCN là Nợ 334/Có 1388.
Giờ chú KTT yêu cầu mình hạch toán lại 1 định khoản thôi là tại 31/7 mình ghi là Nợ 334/Có 3335 thôi. Mình phân vân quá tại theo lời chị KT tổng hợp cũ là ngày 31/7 chưa chi trả lương tháng 7 cho CNV sao mà hạch toán thẳng tiền thuế vô 334 đc mà phải treo tạm trên 138 rồi qua tháng sau khi chi trả lương cấn trừ lại mới đúng. Các bạn cho mình xiin ý kiến với,thks
Giờ chú KTT yêu cầu mình hạch toán lại 1 định khoản thôi là tại 31/7 mình ghi là Nợ 334/Có 3335 thôi. Mình phân vân quá tại theo lời chị KT tổng hợp cũ là ngày 31/7 chưa chi trả lương tháng 7 cho CNV sao mà hạch toán thẳng tiền thuế vô 334 đc mà phải treo tạm trên 138 rồi qua tháng sau khi chi trả lương cấn trừ lại mới đúng. Các bạn cho mình xiin ý kiến với,thks