Cách hạch toán chi phí ép cọc, các chi phí khác trong KT xây dựng?

  • Thread starter MUNo1
  • Ngày gửi
MUNo1

MUNo1

Sơ cấp
29/3/10
11
0
1
35
Hà Nội
Em mới làm kế toán xây dựng, có một vài thắc mắc cần anh chị giúp đỡ như sau. Bên em là bên chủ đầu tư,tự nhập xuất NVL và thuê nhân công ngoài:
- Hóa đơn đơn vị ép cọc xuất cho bên em gồm chi phí mua cọc, chi phí nhân công ép cọc. Vậy em cần hạch toán như thế nào?
- Các chi phí như mua cốp pha, giáo xây dựng, mua máy trộn bê tông, máy khoan đục.... phục vụ cho việc xây dựng em mua về để sử dụng cho công trình có đưa vào giá thành của công trình hay không? Và hạch toán như thế nào?
- Anh chị có thể nói qua ví dụ cho em từng bước nhập xuất NVL và đưa ra sử dụng cho từng hạng mục công trình được ko ạ?
Em mới làm nên còn rất nhiều điều thắc mắc. Anh chị làm kế toán xây dựng có thể cho e làm quen được không? thỉnh thoảng e giúp đỡ em với !
Email của em: nguyendanghung57@gmail.com !
Em cảm ơn nhiều ạ !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Em mới làm kế toán xây dựng, có một vài thắc mắc cần anh chị giúp đỡ như sau. Bên em là bên chủ đầu tư,tự nhập xuất NVL và thuê nhân công ngoài:
- Hóa đơn đơn vị ép cọc xuất cho bên em gồm chi phí mua cọc, chi phí nhân công ép cọc. Vậy em cần hạch toán như thế nào?
- Các chi phí như mua cốp pha, giáo xây dựng, mua máy trộn bê tông, máy khoan đục.... phục vụ cho việc xây dựng em mua về để sử dụng cho công trình có đưa vào giá thành của công trình hay không? Và hạch toán như thế nào?
- Anh chị có thể nói qua ví dụ cho em từng bước nhập xuất NVL và đưa ra sử dụng cho từng hạng mục công trình được ko ạ?
Em mới làm nên còn rất nhiều điều thắc mắc. Anh chị làm kế toán xây dựng có thể cho e làm quen được không? thỉnh thoảng e giúp đỡ em với !
Email của em: nguyendanghung57@gmail.com !
Em cảm ơn nhiều ạ !

Bên bạn là chủ đầu tư, có thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng?
- Khi nhận được các hóa đơn kết quả ép cọc, hóa đơn KLHT của nhà thầu thầu, hóa đơn của các đơn vị tư vấn thiết kế, hóa đơn của các đơn vị thẩm định...
Nợ TK 154
Nợ TK 1331
Có TK 331, 112
Cuối kỳ kết chuyển XD cơ bản dở dang:
Nợ TK 2412
Có TK 154
-Đối với các loại hóa đơn mua NVL, nhân công, thuê máy, chi phí chung khác:
Nợ các TK: 152, 621, 622, 623, 627
Nợ Tk 1331
Có TK 331, 112, 111.
- Khi xuất NVL:
Nợ TK 621
Có TK 152
Cuối năm thì hạch toán xác định KL hoàn thành dở dang
Nợ TK 241
Có các TK: 621, 622, 623, 627

Kết thúc công trình, làm Bản quyết toán khối lượng hoàn thành công trình, có kết quả kiếm toán, có quyết định duyệt của cơ quan ra QĐ đầu tư thì kết chuyển ghi tăng giá trị TSCĐ
Nợ TK 211
Có TK 241
Đồng thời ghi hạch toán chuyển nguồn (nếu có).

Riêng các hóa đơn mua công cụ, dụng cụ, giàn giáo thì hạch toán vào các tài khoản 142 hoặc 242 rồi cuối kỳ phân bổ dần vào khối lượng hoàn thành công trình.
 
MUNo1

MUNo1

Sơ cấp
29/3/10
11
0
1
35
Hà Nội
Bên bạn là chủ đầu tư, có thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng?
- Khi nhận được các hóa đơn kết quả ép cọc, hóa đơn KLHT của nhà thầu thầu, hóa đơn của các đơn vị tư vấn thiết kế, hóa đơn của các đơn vị thẩm định...
Nợ TK 154
Nợ TK 1331
Có TK 331, 112
Cuối kỳ kết chuyển XD cơ bản dở dang:
Nợ TK 2412
Có TK 154
-Đối với các loại hóa đơn mua NVL, nhân công, thuê máy, chi phí chung khác:
Nợ các TK: 152, 621, 622, 623, 627
Nợ Tk 1331
Có TK 331, 112, 111.
- Khi xuất NVL:
Nợ TK 621
Có TK 152
Cuối năm thì hạch toán xác định KL hoàn thành dở dang
Nợ TK 241
Có các TK: 621, 622, 623, 627

Kết thúc công trình, làm Bản quyết toán khối lượng hoàn thành công trình, có kết quả kiếm toán, có quyết định duyệt của cơ quan ra QĐ đầu tư thì kết chuyển ghi tăng giá trị TSCĐ
Nợ TK 211
Có TK 241
Đồng thời ghi hạch toán chuyển nguồn (nếu có).

Riêng các hóa đơn mua công cụ, dụng cụ, giàn giáo thì hạch toán vào các tài khoản 142 hoặc 242 rồi cuối kỳ phân bổ dần vào khối lượng hoàn thành công trình.

Em cảm ơn anh ạ ! Em muốn hỏi thêm vấn đề nữa là khi hạch toán e có cần phân chia các tài khoản 621,622,627, 2412 theo từng hạng mục công trình để tính giá thành hạng mục không ạ? Và nếu có thì em nên thực hiện như thế nào? Em mới làm nên nhiều thắc mắc lắm :( ! Thank anh nhiều ạ !
 
Khongchuyen

Khongchuyen

Cao cấp
Em cảm ơn anh ạ ! Em muốn hỏi thêm vấn đề nữa là khi hạch toán e có cần phân chia các tài khoản 621,622,627, 2412 theo từng hạng mục công trình để tính giá thành hạng mục không ạ? Và nếu có thì em nên thực hiện như thế nào? Em mới làm nên nhiều thắc mắc lắm :( ! Thank anh nhiều ạ !


Bạn làm được việc này thì chi tiết quá còn gì nữa?
Tuy nhiên, nếu làm như vậy khi mà bạn làm kế toán của Ban quản lý và Ban quản lý chỉ quản lý một vài công trình (dự án) thôi chứ nếu ở những đơn vị nhà thầu thì chắc không thể thực hiện được vì khối lượng công việc là quá nhiều.

Gợi ý: Có thể bạn phân ra thành các tiểu khoản:
6211 (hạng mục A)
6212 (hạng mục B)
6213 (hạng mục C)
Tương ứng đối với 622:
6221 (hạng mục A)
6222 (hạng mục C)
6223 (hạng mục C)
vv...

Cuối kỳ kế toán kết chuyển 6211, 6221, 6231... những tài khoản có tiểu khoản giống nhau vào 154 của từng hạng mục.

Bạn phải nghiên cứu cho phù hợp với mô hình và điều kiện nhé!
Chúc bạn thành công!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA