Cách hạch toán chi phí

  • Thread starter linh986vn
  • Ngày gửi
L

linh986vn

Sơ cấp
20/12/09
28
0
0
39
hue
Công ty mình là mua-bán VLXD bao gồm xi măng, cát, đá dăm,bột đá...., tấm bê tông U40, U60....đây là hàng hóa, tài khoản 156. Nhưng vẫn có sử dụng xi măng, cát.. để đúc U40, U60. Vậy mình ĐK thế này có đúng ko?
Khi xuất để gia công: Nợ 154/Có 156, nhân công Nợ 154/Có 334, Khấu hao TSCĐ(máy thi công) Nợ 154/Có 214.
Đến khi nhập vào kho ĐK: Nợ 156/ Có 154 . Vậy mình làm thế có đúng ko anh/ chị, công ty thực hiện theo QĐ 48. Trong năm chỉ thực hiện gia công một lần vào tháng 6, mà khấu hao TSCĐ(máy thi công) thì cuối mỗi tháng phải thực hiện khấu hao một lần vậy phải hạch toán khấu hao toàn bộ 6 tháng vào TK 154 luôn phải ko các anh/chị. Còn 6 tháng còn lại chi phí khấu hao vẫn để trên số dư TK 154?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

linh986vn

Sơ cấp
20/12/09
28
0
0
39
hue
:wall: Sao em ko thấy có ai trả lời giúp em với !!!
 
K

killvip05

Guest
3/7/09
4
0
0
thanh hoa
theo mình bạn hạch toán vậy là ok rồi.còn phần khấu hao bạn chỉ tình vào chi phí tháng mà bạn nhận gia công thôi.nếu bạn ht khấu hao của các tháng còn lại thì thuế không chấp nhận đâu. và giá vốn gia công quá cao.không phù hợp vời nguyên tắc kế toán.còn chi phí kh các tháng còn lại bạn cho vào chi phí trả trước sau đó phân bổ dần
 
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
- Theo mình định khoản khi sản xuất xong nhập kho là Nợ 155/ Có 154.
- Về khấu hao: không biết Công ty bạn thực hiện khấu hao theo phương pháp nào?
 
N

nguyenhuy0405

Guest
14/12/07
62
1
0
thanh pho ho chi minh
Công ty mình là mua-bán VLXD bao gồm xi măng, cát, đá dăm,bột đá...., tấm bê tông U40, U60....đây là hàng hóa, tài khoản 156. Nhưng vẫn có sử dụng xi măng, cát.. để đúc U40, U60. Vậy mình ĐK thế này có đúng ko?
Khi xuất để gia công: Nợ 154/Có 156, nhân công Nợ 154/Có 334, Khấu hao TSCĐ(máy thi công) Nợ 154/Có 214.
Đến khi nhập vào kho ĐK: Nợ 156/ Có 154 . Vậy mình làm thế có đúng ko anh/ chị, công ty thực hiện theo QĐ 48. Trong năm chỉ thực hiện gia công một lần vào tháng 6, mà khấu hao TSCĐ(máy thi công) thì cuối mỗi tháng phải thực hiện khấu hao một lần vậy phải hạch toán khấu hao toàn bộ 6 tháng vào TK 154 luôn phải ko các anh/chị. Còn 6 tháng còn lại chi phí khấu hao vẫn để trên số dư TK 154?

Cứ 6 tháng thì đúc Bế tông 1 lần. Mình nghĩ chi phí khấu hao cứ treo ở TK 154 từ tháng 6 của 2 năm tiếp theo đưa vào CP để tính giá thành (VD 6/2010 -> 6/2012) cứ như vậy làm cho những năm kế tiếp
 

Xem nhiều