L
Chào cả nhà!
Cho mình hỏi một chút: là công ty mình có 1 TSCĐ dùng để đúc bê tông, nhưng trong 1 năm chỉ dùng 1 lần vào tháng 6 vậy khi khẩu hao từ tháng 1 đến tháng 6 là mình đưa vào TK 154 và 6 tháng cuối cùng mình khấu hao cũng hạch toán qua Nợ 154, cuối năm là sẽ có số dư cuối kỳ ở TK 154 phải không ah? Công ty mình thực hiện theo QD48:wall:.
Cho mình hỏi một chút: là công ty mình có 1 TSCĐ dùng để đúc bê tông, nhưng trong 1 năm chỉ dùng 1 lần vào tháng 6 vậy khi khẩu hao từ tháng 1 đến tháng 6 là mình đưa vào TK 154 và 6 tháng cuối cùng mình khấu hao cũng hạch toán qua Nợ 154, cuối năm là sẽ có số dư cuối kỳ ở TK 154 phải không ah? Công ty mình thực hiện theo QD48:wall:.

