Các bạn cho mình hỏi nhé: thường tháng 3 mới xong báo cáo kiểm toán và sẽ có thể có 1 số bút toán điều chỉnh cho năm trước, trong khi đó tháng 1 & tháng 2 đã chốt xong số liệu (để báo cáo cho Công ty mẹ), như vậy thì mình sẽ nhập bút toán điều chỉnh của Kiểm toán cho năm trước vào tháng nào? Nếu nhập vào tháng 12 để khớp với số trong báo cáo kiểm toán thì số liệu của tháng 1 & 2 sẽ thay đổi theo mà tháng 1& 2 đã chốt số liệu báo cáo rồi. Còn nếu nhập vào tháng 3 thì số dư cuối tháng 12 sẽ ko khớp với kiểm toán? Không biết các bạn thường làm thế nào, chỉ bảo cho mình với nhé?
Xin cảm ơn rất nhiều.
Xin cảm ơn rất nhiều.