L
DO công ty e mới thành lập tháng 10 nên không co hoá đơn GTGT xuất cho khách hàng, đầu tháng 11 mới có, Em có 1 số nghiệp vụ sau nhờ a chị giúp dùm e
Thứ 1:
Là do không HĐ xuất bán hàng để ghi nhận doanh thu nên trong tháng 10 bán hàng e hạch toán thường không thuế đầu ra
__VD:
Nợ 131
Có 511
Đầu tháng 11 em ghi Hoá đơn để thu tiền nhưng lại phát sinh thuế đầu ra z em phải hạch toán ntn , ko hạch toán như vậy được không anh chị
Nợ 111/113
Có 131
Có 3331
Thứ 2:
_Do không co hoá đơn tháng 10 nên e lách tí là kế toán không có phát sinh thuế và cũng đã gửi báo cáo thuế qua mạng tháng 10 là không có phát sinh thuế. GIờ tự nhiên T11 e lại có HĐ thu tiền cho T10 phát sinh thế đầu ra
(vậy giờ e phải làm sao)
_Do tháng 10 toàn mua HĐ bán lẻ không có thuế GTGT đầu vào ( chỉ có 1 cái HĐ gạo là có thuế đầu vào )
Mong anh chị giúp đỡ e cái tại e mới ra trường vào ôm nhiều việc quá nên e ko biết xử lí ra sao
Thứ 1:
Là do không HĐ xuất bán hàng để ghi nhận doanh thu nên trong tháng 10 bán hàng e hạch toán thường không thuế đầu ra
__VD:
Nợ 131
Có 511
Đầu tháng 11 em ghi Hoá đơn để thu tiền nhưng lại phát sinh thuế đầu ra z em phải hạch toán ntn , ko hạch toán như vậy được không anh chị
Nợ 111/113
Có 131
Có 3331
Thứ 2:
_Do không co hoá đơn tháng 10 nên e lách tí là kế toán không có phát sinh thuế và cũng đã gửi báo cáo thuế qua mạng tháng 10 là không có phát sinh thuế. GIờ tự nhiên T11 e lại có HĐ thu tiền cho T10 phát sinh thế đầu ra
_Do tháng 10 toàn mua HĐ bán lẻ không có thuế GTGT đầu vào ( chỉ có 1 cái HĐ gạo là có thuế đầu vào )
Mong anh chị giúp đỡ e cái tại e mới ra trường vào ôm nhiều việc quá nên e ko biết xử lí ra sao
Sửa lần cuối:

