Hạch toán tiền khách hàng thanh toán thừa

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguyenthanhthuy231, 5 Tháng mười 2011.

22,358 lượt xem

  1. nguyenthanhthuy231

    nguyenthanhthuy231 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Các you ơi giúp mình với. Chả là Khách hàng Thanh toán tiền hàng qua Ngân hàng cho cty mình, nhưng lại thanh toán thừa mất 2.8tr, số tiền này đã được thanh toán trả lại cho họ bằng tiền mặt. Mình đang loay hoay ko bít nên định khoản thế nào cho đúng. các you giúp mình với nha. Thank nhìu nhìu....:029::029::029::029:
     
    #1
  2. mai trang 89

    mai trang 89 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Q.Thủ Đức,TP.HCM
    Bạn trả lại tiền mặt cho khách hàng vậy đến khi thuế kiểm tra hoá đơn bán hàng bên bạn mà số tiền không phải vậy bạn trả lời làm sao.Nếu khách hàng trả tiền mặt mà trả dư thì bạn còn trả lại bằng tiền mặt được,chứ đã chuyển qua Ngân hàng thì phải có hóa đơn số tiền phát sinh đó.Bên bạn xuất bán cho bên kia một hóa đơn bằng số tiền đó hoặc hơn,để hợp thức hóa số tiền chuyển ngân hàng đó,còn thực tế có lấy hàng hay không là do thỏa thuận của 2 bên.
    Mà mình chưa thấy trường hợp nào hạch toán là trả lại tiền khách hàng trả dư cả.Nhưng tiền chuyển qua ngân hàng phải có hóa đơn rõ ràng.
     
    Last edited: 5 Tháng mười 2011
    #2
  3. hoalantieu2030

    hoalantieu2030 Money can't buy happiness

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Nơi không có biển
    Trong thực tiễn hoạt động của đơn vị, mọi vấn đề đều có thể xảy ra yêu cầu kế toán phải xử lý. Trường hợp cty bạn nhận dư tiền trả của khách hàng cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu khi nhận được tiền dư mà coi như là một khoản tiền ứng trước của khách hàng cho đợt mua hàng lần sau thì vẫn đưa vào TK 131. Ở đây cty bạn trả lại khách hàng bằng tiền mặt thì hạch toán thế này nhé:
    Khi nhận tiền chuyển:
    Nợ TK112
    Có TK3388 (Số tiền chuyển dư)
    Có TK131 (Tiền hàng nợ theo hoá đơn)
    Khi trả lại khách hàng:
    Nợ TK3388
    Có TK111 (Số tiền chuyển dư).
     
    #3
  4. nguyenthanhthuy231

    nguyenthanhthuy231 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ui, may quá, cám ơn bạn nhìu nha.
     
    #4
  5. Vinh Tit

    Vinh Tit Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Mình cũng đồng ý kiến với bạn hoalantieu2030, hạch toán như vậy là ok
     
    #5
  6. mai trang 89

    mai trang 89 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Q.Thủ Đức,TP.HCM
    Theo mình nghỉ tiền đó đưa vào TK 3387 thì chi tiết hơn,vì tiền đó có thể xem là doanh thu bán hàng,nhưng nểu khách trả tiền hàng trước rùi mà không lấy hàng thì gọi là doanh thu chưa thực hiện.TK3388 chung chung quá.:051:
     
    #6
  7. hoalantieu2030

    hoalantieu2030 Money can't buy happiness

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Nơi không có biển
    Vậy có cho được vào TK 3387 ko bạn ơi?
     
    #7
  8. mai trang 89

    mai trang 89 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Q.Thủ Đức,TP.HCM
    uhm ha,lại tội hấp tấp không đọc.hihi.Sory.:flower:
    Trao đổi mới tìm ra lỗi chứ.:flower1:
     
    #8
  9. hoalantieu2030

    hoalantieu2030 Money can't buy happiness

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Nơi không có biển
    ưà, đúng vậy, sai thì sửa, chưa biết thì giờ biết, đáng trân trọng!
     
    #9

Chia sẻ trang này