D
Chào các anh chị trên WKT:
Em mới vào nghề nên gặp khó khăn mong được các anh chị giúp đỡ.
Công ty em là 1 công ty làm khâu trung gian buôn bán NVL; trong năm công ty em có mua các loại NVL như Gạch + đá, cát sỏi, xi măng ....nói chung là vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình. khi làm thủ tục mua song em Nhận được NVL tại chân công trình (kèm theo HĐ đỏ) và công ty em lại làm thủ tục như HĐKT rồi bán luôn cho đơn vị thi công. Vậy các anh chị cho em hỏi chút nhé.
1 - Như vậy em có phải làm thủ tục như Phiếu Nhập-Xuất không???
2 - khi mmua hàng về thì em ĐK : Nợ TK 152 có TK 111,112,331 như vậy em Định khoản có đúng không???
3 - Khi bán hàngg em Định khoản : a/ Nợ TK 632 Có TK 152, b/ Nợ TK 111,112 : Có TK 131 Như vậy có đúng không ạ.???
Mong được cách anh chị trả lời giúp em với. Em cảm ơn nhiềU nhiềU lắm .!!
Em mới vào nghề nên gặp khó khăn mong được các anh chị giúp đỡ.
Công ty em là 1 công ty làm khâu trung gian buôn bán NVL; trong năm công ty em có mua các loại NVL như Gạch + đá, cát sỏi, xi măng ....nói chung là vật liệu phục vụ thi công xây dựng công trình. khi làm thủ tục mua song em Nhận được NVL tại chân công trình (kèm theo HĐ đỏ) và công ty em lại làm thủ tục như HĐKT rồi bán luôn cho đơn vị thi công. Vậy các anh chị cho em hỏi chút nhé.
1 - Như vậy em có phải làm thủ tục như Phiếu Nhập-Xuất không???
2 - khi mmua hàng về thì em ĐK : Nợ TK 152 có TK 111,112,331 như vậy em Định khoản có đúng không???
3 - Khi bán hàngg em Định khoản : a/ Nợ TK 632 Có TK 152, b/ Nợ TK 111,112 : Có TK 131 Như vậy có đúng không ạ.???
Mong được cách anh chị trả lời giúp em với. Em cảm ơn nhiềU nhiềU lắm .!!
Sửa lần cuối:

