Bán hàng cho khách nước ngoài nhưng không kê khai doanh thu?????????

  • Thread starter Ngoi sao nho
  • Ngày gửi
N

Ngoi sao nho

Guest
16/4/08
24
0
1
ba la
Công ty em bán hàng cho công ty A tại VN, khi giao hàng chỉ có phiếu xuất kho. nhưng thanh toán thì lại là công ty B ở nước ngoài TT.truớc thời điểm công ty B chuyển TT bên em có làm invoice chuyển cho công ty B(là công ty mẹ hoặc cùng tập đoàn ở nước ngoài).
Năm 2010: Bên em thuê dịch vụ kế toán khi tiền về chị ấy hoạch toán:
Nợ 11221/Có 111 diễn giải là chuyển tiền vào TK để mua USD.
Nhiệp vụ kế toán này diễn ra từ năm 2010 đến nay.
hiện Em vẫn chưa biết xử lý như thế nào cho ổn.
1. Bản chất có phải là xuất khẩu tại chỗ không?
2. Nếu bên em không làm các thủ tục gì mà cứ xuất hóa đơn VAt cho bên B với mức thuế xuất như bán hàng nội địa thì có ổn không
3.Việc này đã xảy ra từ năm 2010 ( chưa quyết toán) kế toán đã hoạch toán như vậy giờ phải sửa như thế nào?
Em đau đầu về vụ này quá, Các bác tư vấn cho em với.
Em cảm ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Công ty em bán hàng cho công ty A tại VN, khi giao hàng chỉ có phiếu xuất kho. nhưng thanh toán thì lại là công ty B ở nước ngoài TT.truớc thời điểm công ty B chuyển TT bên em có làm invoice chuyển cho công ty B(là công ty mẹ hoặc cùng tập đoàn ở nước ngoài).
Năm 2010: Bên em thuê dịch vụ kế toán khi tiền về chị ấy hoạch toán:
Nợ 11221/Có 111 diễn giải là chuyển tiền vào TK để mua USD.
Nhiệp vụ kế toán này diễn ra từ năm 2010 đến nay.
hiện Em vẫn chưa biết xử lý như thế nào cho ổn.
1. Bản chất có phải là xuất khẩu tại chỗ không?
2. Nếu bên em không làm các thủ tục gì mà cứ xuất hóa đơn VAt cho bên B với mức thuế xuất như bán hàng nội địa thì có ổn không
3.Việc này đã xảy ra từ năm 2010 ( chưa quyết toán) kế toán đã hoạch toán như vậy giờ phải sửa như thế nào?
Em đau đầu về vụ này quá, Các bác tư vấn cho em với.
Em cảm ơn nhiều!


Công ty bạn giao hàng cho công ty A tại VN mà công ty này không dùng để sx tiếp cho công ty bên nước ngoài nên đây không là xuất khẩu- Bạn xuất hóa đơn nộp thuế GTGT bình thường. Tuy nhiên cty bạn phải chứng minh rằng số tiền cty bên nước ngoài thanh toán là cho số hàng đã giao cho công ty A. Nếu không coi chừng bị tính 2 lần doanh thu.
Để điều chỉnh cái này bạn phải ghi nhận doanh thu, thuế và khoản phải thu, giá vốn, như bán hàng thông thường ( bút toán bổ sung)
Sau đó là bút toán điều chỉnh Nợ 111/ Có 131 là xong
 

Xem nhiều