kê khai thuế tháng7 nhưng lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn vào quý 2

  • Thread starter Thread starter Tun202
  • Ngày gửi Ngày gửi

Tun202

Trung cấp
Chỉ giáo cho mình vấn đề này với:
kỳ tính thuế tháng 7 mình có kk một hoá đơn, nhưng hoá đơn đó lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 2, quý làm báo cáo tình hình sdhd thì mới thấy là nhầm lẫn thế mới chết chứ, phải làm thế nào bây giờ các cao thủ ơi, giúp mình với!
Cám ơn nhiều...:007:
 
Chỉ giáo cho mình vấn đề này với:
kỳ tính thuế tháng 7 mình có kk một hoá đơn, nhưng hoá đơn đó lại báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 2, quý làm báo cáo tình hình sdhd thì mới thấy là nhầm lẫn thế mới chết chứ, phải làm thế nào bây giờ các cao thủ ơi, giúp mình với!
Cám ơn nhiều...:007:
Làm lại báo cáo mới (đúng) + báo cáo cũ photo + công văn
 
Bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II thay thế bản cũ thôi, phô tô kẹp cùng bản mới này
 
cứ làm lại bản mới cho đúng đi nộp là được không vấn đề j đâu.
mà đằng nào tháng 10 này chẳng phải làm lại BCTHSD hóa đơn của quý I,II.
 
hi hi cảm ơn các bác nhé, tớ đã giải quyết xong vụ này rồi.
 
lâu quá không tham gia diễn đàn, thôi thà muộn còn hơn không để có ai như mình sẽ giúp ra đc bài học. Mình làm y trang các bạn trên diễn đàn và không thấy bên thuế nói phải nộp phạt gì cả, mấy cả mình báo cáo sớm thôi còn bên bạn báo cáo thiếu thì lại khác đấy. bạn xem lại ND89 xử lý v/v sd hoá đơn xem bên bạn có thuộc đối tượng nào trong điều khoản của nd hay không.
goodlucky.
 
Sai Quý nào thì bạn làm lại cho đúng & nộp lại, gửi kèm CV. Tôi được biết, ví dụ như Chi Cục Thuế Quận Long Biên - HN, DN nào làm BCTHSD HĐ Quý trước sai, còn được CB Thuế gọi xuống nhắc DN làm điều chỉnh lại cho đúng & nộp lại đó. Không bị phạt gì cả.

Bạn nonstop lưu ý từ ngữ sử dụng trên forum - " nó bảo..." ! Trong lòng bạn nghĩ gì, mọi người ko care nhưng là forum trao đổi, thảo luận nghiệp vụ thì cần sử dụng từ ngữ tế nhị một chút.
giải quyết thế nào vậy bạn ơi! Mình hnay đi nộp BCTHSDHD của Quý III nó bảo Quý I,II bị sai. không biết có phải nộp phạt không?

Tun02 : lâu quá không tham gia diễn đàn, thôi thà muộn còn hơn không để có ai như mình sẽ giúp ra đc bài học. Mình làm y trang các bạn trên diễn đàn và không thấy bên thuế nói phải nộp phạt gì cả, mấy cả mình báo cáo sớm thôi còn bên bạn báo cáo thiếu thì lại khác đấy. bạn xem lại ND89 xử lý v/v sd hoá đơn xem bên bạn có thuộc đối tượng nào trong điều khoản của nd hay không.
goodlucky.
Báo cáo thiếu tức Đơn vị chưa nộp BCTHSD Hóa Đơn hoặc nộp ko đúng hạn thì xử phạt theo NĐ 51/2010/NĐ-CP chứ ko dùng NĐ 89...bạn nhé !
 
Back
Top