J
Chào các anh chị,
1. Cho em hỏi là với chi phí tiền vé máy bay online công tác của giám đốc (hãng hàng không tại nước ngoài cung cấp) không có hóa đơn chỉ có thông tin về vé in từ trên mạng. Thì mình có thể đưa nó vào chi phí của cty được không?
Một nhà cung cấp nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn cho cty em và sẽ gởi hợp đồng, hóa đơn để thanh toán tiền. Vậy chi phí này có được coi là chi phí hợp lệ không?
Các khoản thanh toán này đều thông qua tài khoản ngân hàng thì mình phải kê khai chi phí cho đúng với sổ ngân hàng phải không ạ?
Và các khoản này mình tự đưa vào chi phí của cty hay là để được đưa vào chi phí thì mình phải thông qua 1 thủ tục nào đó với cơ quan thuế vậy ạ? Có anh kt kia bảo với em rằng những cái này muốn đưa vào chi phí thì phải thông qua thủ tục như tờ khai hải quan thì mới được.
2. Giám đốc em có chuyển khoản thanh toán tiền dịch vụ tư vấn cho 1 chị làm marketing là 5 triệu đồng. Vậy thì em có phải khai số tiền này trong Tờ khai thuế TNCN tạm tính không? và có phải khấu trừ thuế TNCN cho chị này không ạ?
Anh kt làm trước em không ký hợp đồng lao động và anh chỉ làm bc thuế hàng tháng thôi (2tr/tháng). Anh vẫn tính tiền lương của mình hàng tháng đưa vào chi phí và kê khai thuế TNCN tạm tính. Anh đó cũng không trích tiền thuế TNCN gì cả. Ảnh làm như vậy có đúng không ạ?
Em thật sự cần sự giúp đỡ của các anh chị để hiểu được vấn đề. Em mới ra trường mà trong cty chỉ có mỗi em là kế toán nên không biết giải quyết thế nào.
Cảm ơn các anh chị.
1. Cho em hỏi là với chi phí tiền vé máy bay online công tác của giám đốc (hãng hàng không tại nước ngoài cung cấp) không có hóa đơn chỉ có thông tin về vé in từ trên mạng. Thì mình có thể đưa nó vào chi phí của cty được không?
Một nhà cung cấp nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn cho cty em và sẽ gởi hợp đồng, hóa đơn để thanh toán tiền. Vậy chi phí này có được coi là chi phí hợp lệ không?
Các khoản thanh toán này đều thông qua tài khoản ngân hàng thì mình phải kê khai chi phí cho đúng với sổ ngân hàng phải không ạ?
Và các khoản này mình tự đưa vào chi phí của cty hay là để được đưa vào chi phí thì mình phải thông qua 1 thủ tục nào đó với cơ quan thuế vậy ạ? Có anh kt kia bảo với em rằng những cái này muốn đưa vào chi phí thì phải thông qua thủ tục như tờ khai hải quan thì mới được.
2. Giám đốc em có chuyển khoản thanh toán tiền dịch vụ tư vấn cho 1 chị làm marketing là 5 triệu đồng. Vậy thì em có phải khai số tiền này trong Tờ khai thuế TNCN tạm tính không? và có phải khấu trừ thuế TNCN cho chị này không ạ?
Anh kt làm trước em không ký hợp đồng lao động và anh chỉ làm bc thuế hàng tháng thôi (2tr/tháng). Anh vẫn tính tiền lương của mình hàng tháng đưa vào chi phí và kê khai thuế TNCN tạm tính. Anh đó cũng không trích tiền thuế TNCN gì cả. Ảnh làm như vậy có đúng không ạ?
Em thật sự cần sự giúp đỡ của các anh chị để hiểu được vấn đề. Em mới ra trường mà trong cty chỉ có mỗi em là kế toán nên không biết giải quyết thế nào.
Cảm ơn các anh chị.

