Điều chỉnh tờ khai thuế VAT cách nào?

  • Thread starter mmm
  • Ngày gửi
M

mmm

Guest
15/9/04
77
0
0
hanoi
Trong tháng 8 tôi khai thuế GTGT nhưng quên không cộng số thuế được khấu trừ và còn kê trùng 01 hoá đơn đầu vào của tháng 7. Các bạn giúp tôi với.
Cu thể:
Thuế VAT được khấu trừ của T7: 1 triệu, phát sinh khấu trừ tháng 8: 200k (trong bản
kê đầu vào tổng phát sinh là 200k, nhưng thực tế phải là 180k, do kê trùng HD của tháng 7 nên cộng dồn lên là 200k)
Trong tháng 8 ko có đầu ra. Thuế VAT được khấu trừ chuyển sang T9 phái là: 1.180.000d mà tôi chưa làm đc. Helppp me!

Tôi định làm lại tờ khai tháng 8. Nhưng như thế coi như chưa nộp. Mà nếu làm điều chỉnh bổ sung, tôi sẽ gõ lại vào ô 25: 1.000.000 và gõ vào ô 38: 20.000, kèm theo bản kê đầu vào tháng 8 (sửa lại bỏ bớt 1 hoa don kê trùng đi). Tôi phân vân quá.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
L

linh986vn

Sơ cấp
20/12/09
28
0
0
39
hue
bạn vào tờ khai thuế GTGT tháng 8, chọn tờ khai bổ sung, bạn điền ở chỉ tiêu [22] là 1.000.000
[24] và [25] là 180.000, bạn bấm Enter thì cho ra kết quả chỉ tiêu [41] và [43] là 1.180.000
Rồi bạn bấm vào "Tổng hợp KHBS" ở phía dưới là phần mềm tự động chuyển số liệu sang tờ "KHBS". Xong bạn giải thích nội dung bên dưới là do kê khai trùng hóa đơn số.... ngày....
Đến khi bạn làm kê khai tháng 9 thì bạn phải kê vào chỉ tiêu [37] là 20.000, còn ở chỉ tiêu [22] thì phần mêm tự động chuyển qua số 1.200.000 như bạn đã làm. Vậy là xong, các chỉ tiêu của tháng 9 kê khai bình thường
 

Xem nhiều