T
chào cả nhà, em đang học thuế, em có một vài phần không hiểu lắm, mong được mọi người chỉ bảo!
1. em chưa hiểu tình huống này: " khi doanh nghiệp xuất kho chuyển HH cho đơn vị hạch toán phụ thuộc tại tỉnh, tp khác" ,.. lại phải lập hóa đơn giá trị gia tăng? khi đó có phải coi như đã bán hay không? hàng gửi bán có nằm trong trường hợp này không ạ, hàng gửi bán thì còn phải chờ có doanh thu mới ghi nhận chứ ạ!
2. DN nhận làm đại lý mua (bán) hàng hóa, phải kê khai thuế gtgt cho số hàng hóa bán ra, nhưng doanh thu mà DN ghi nhận chỉ làm phần hoa hồng được hưởng thôi?
em xin cảm ơn!
1. em chưa hiểu tình huống này: " khi doanh nghiệp xuất kho chuyển HH cho đơn vị hạch toán phụ thuộc tại tỉnh, tp khác" ,.. lại phải lập hóa đơn giá trị gia tăng? khi đó có phải coi như đã bán hay không? hàng gửi bán có nằm trong trường hợp này không ạ, hàng gửi bán thì còn phải chờ có doanh thu mới ghi nhận chứ ạ!
2. DN nhận làm đại lý mua (bán) hàng hóa, phải kê khai thuế gtgt cho số hàng hóa bán ra, nhưng doanh thu mà DN ghi nhận chỉ làm phần hoa hồng được hưởng thôi?
em xin cảm ơn!

