Hóa đơn thông thường đã kê khai vào tờ khai thuế

vi hong yen

Sơ cấp
Em xem lại những tờ khai thuế trước từ tháng 2/2011 đến nay của công ty em thì thấy chị kế toán trước kê cả những hóa đơn thông thường như hóa đơn thuê văn phòng, hóa đơn bán lẻ, và cả những lệ phí công chứng...vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng đi nộp.Bây giờ em phải làm sao ạ? như thế có ảnh hưởng gì, và có bị phạt không ạ?. anh chị giúp em cách xử lí với.
 
Em xem lại những tờ khai thuế trước từ tháng 2/2011 đến nay của công ty em thì thấy chị kế toán trước kê cả những hóa đơn thông thường như hóa đơn thuê văn phòng, hóa đơn bán lẻ, và cả những lệ phí công chứng...vào tờ khai thuế GTGT hàng tháng đi nộp.Bây giờ em phải làm sao ạ? như thế có ảnh hưởng gì, và có bị phạt không ạ?. anh chị giúp em cách xử lí với.
Hóa đơn bán hàng thông thường(hđ đỏ) không có dòng thuế suất nên không ảnh hưởng gì đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.Chắc chị ấy kê vào để quản lý hđ không kê cũng được bạn ah.
 
Không vấn đề gì đâu ạ. Bình thuờng em vẫn khai cả HĐ thường (Hoá đơn trực tiếp) vào tờ kê khai thuế mà. Chỉ có điều là nó không có % nên không được khấu trừ thuế mà chỉ tính vào chi phí thôi ạ
 
CÁc chứng từ này không có thuế GTGT, kê khai cũng không ảnh hưởng j đâu. CƠ quan thuế chỉ quan tâm đến phần nộp thiếu thôi,
 
Back
Top