Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau

  • Thread starter thuyngoc7
  • Ngày gửi
T

thuyngoc7

Trung cấp
21/10/13
55
3
8
Long An
Chào đại gia đình WKT!
Cho e hỏi xíu ạ:
Vào ngày 31/10 mình nhận được hóa đơn ngày 2/10 thì mình hạch toán và ghi sổ như thế nào ạ?
NVL này không nhập kho mà dùng trực tiếp cho công trình luôn
(vì e chỉ tiếp xúc với hóa đơn là chính, ngày 31/10 nhận được hóa đơn của ngày 2/10 nên không biết xử lý như thế nào là hợp lý)
Em ghi sổ theo hình thức NKC
em cũng có đọc một số đề tài hàng về trước hóa đơn về sau trên diễn đàn của mình nhưng vẫn thấy rối quá, mong cả nhà giúp e với!
chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Re: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau !!

Chào đại gia đình WKT!
Cho e hỏi xíu ạ:
Vào ngày 31/10 mình nhận được hóa đơn ngày 2/10 thì mình hạch toán và ghi sổ như thế nào ạ?
NVL này không nhập kho mà dùng trực tiếp cho công trình luôn
(vì e chỉ tiếp xúc với hóa đơn là chính, ngày 31/10 nhận được hóa đơn của ngày 2/10 nên không biết xử lý như thế nào là hợp lý)
Em ghi sổ theo hình thức NKC
em cũng có đọc một số đề tài hàng về trước hóa đơn về sau trên diễn đàn của mình nhưng vẫn thấy rối quá, mong cả nhà giúp e với!
chân thành cảm ơn!

Nói rõ nguyên nhân , nói rõ phương thức giao hàng như thế nào? Và em đang hỏi cái gì? Xử lý là xử lý cái gì?
 
T

thuyngoc7

Trung cấp
21/10/13
55
3
8
Long An
Ðề: Re: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau !!

Nói rõ nguyên nhân , nói rõ phương thức giao hàng như thế nào? Và em đang hỏi cái gì? Xử lý là xử lý cái gì?
xin lỗi chị vì câu hỏi em không rõ ràng. hic
Em muốn hỏi cách hạch toán và ghi sổ như thế nào cho trường hợp đó ạ? (như e đã trình bày thì ngày 31/10 khi nhận được hóa đơn thì em mới biết là 2/10 công ty có mua NVL, hàng hóa đó. Và em không biết thêm gì)
e nghĩ mình sẽ hạch toán:
Ngày 2/10:
N156
C331
Ngày 31/10 (khi nhận hóa đơn)
N1331
C331
tại em mới đi làm nên không có kinh nghiệm. Mong chị giúp e ạ? Cảm ơn chị
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Re: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau !!

xin lỗi chị vì câu hỏi em không rõ ràng. hic
Em muốn hỏi cách hạch toán và ghi sổ như thế nào cho trường hợp đó ạ? (như e đã trình bày thì ngày 31/10 khi nhận được hóa đơn thì em mới biết là 2/10 công ty có mua NVL, hàng hóa đó. Và em không biết thêm gì)
e nghĩ mình sẽ hạch toán:
Ngày 2/10:
N156
C331
Ngày 31/10 (khi nhận hóa đơn)
N1331
C331
tại em mới đi làm nên không có kinh nghiệm. Mong chị giúp e ạ? Cảm ơn chị

Vì mua nguyên vật liệu nên bạn thay tài khoản 156 bằng tài khoản 152. Ngoài ra khi nhận hóa đơn có sai lệch giá trị thi ghi thêm số chenh lệch: Nơ 152/ có 331, nếu giá tri cao hơn số hạch toán thi ghi dương (+), nếu giá trị thấp hơn số đã hạch toán thi ghi số âm (-).
 
T

thuha2008

Sơ cấp
4/10/08
8
0
1
Hải Phòng
Ðề: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau

Ngày 2/10 bạn nhận được hàng, nếu nhập kho thì bạn lập phiếu nhập kho ngày 2/10 đơn giá theo giá tạm tính, còn nếu bạn nhập sử dụng trực tiếp không qua kho thì bạn dùng phiếu kế toán để phản ánh. Lưu ý là giá này là giá tạm tính chưa có VAT nhé
Đến ngày 31/10 bạn nhận được hóa đơn thì điều chỉnh giá tạm tính và giá hóa đơn và phản ánh thuế GTGT
Định khoản:
+) Nợ 621 giá tạm tính
Có 331
Ngày 31/10 nhận được hóa đơn nếu giá tạm tính = giá hóa đơn thì chỉ hạch toán
+) Nợ 133
Có 331
* Còn nếu phát sinh trong tháng 10 thì bạn nên để ngày 31/10 nhập luôn nghiệp vụ này là ok
Nợ 621,133
Có 111,112,331
 
S

silentsky90

Guest
Ðề: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau

Ngày 2/10 bạn nhận được hàng, nếu nhập kho thì bạn lập phiếu nhập kho ngày 2/10 đơn giá theo giá tạm tính, còn nếu bạn nhập sử dụng trực tiếp không qua kho thì bạn dùng phiếu kế toán để phản ánh. Lưu ý là giá này là giá tạm tính chưa có VAT nhé
Đến ngày 31/10 bạn nhận được hóa đơn thì điều chỉnh giá tạm tính và giá hóa đơn và phản ánh thuế GTGT
Định khoản:
+) Nợ 621 giá tạm tính
Có 331
Ngày 31/10 nhận được hóa đơn nếu giá tạm tính = giá hóa đơn thì chỉ hạch toán
+) Nợ 133
Có 331
* Còn nếu phát sinh trong tháng 10 thì bạn nên để ngày 31/10 nhập luôn nghiệp vụ này là ok
Nợ 621,133
Có 111,112,331

Em hỏi 1 câu hơi ngoài lề, trường hợp mua NVL về không qua kho mà chuyển ra công trình luôn ví dụ tháng 5 đi -> mà hạch toán thẳng 621, không qua 152. Cuối năm mới kiểm kê thấy NLV này không sử dung hết, tồn. Khi đó xử lý và hạch toán như thế nào ạ? Em thấy nhiều đơn vị nếu không có sự liên kết giữa các phòng ban, bộ phận kế toán khó làm việc. Liên quan đến việc không biết công ty mua do chưa rõ được kế hoạch sản xuất, xây dựng, mua hang.
 
N

ngochan2908

Guest
14/8/13
48
0
6
36
Hà Nội
Ðề: Cách ghi sổ đối với hàng về trước hóa đơn về sau

Theo mình thì nếu cuối năm kiểm kê NVL không sử dụng hết thì bạn đưa về nhập kho. định khoản như sau:
Nợ Tk 152:
Có tk 621:
Em hỏi 1 câu hơi ngoài lề, trường hợp mua NVL về không qua kho mà chuyển ra công trình luôn ví dụ tháng 5 đi -> mà hạch toán thẳng 621, không qua 152. Cuối năm mới kiểm kê thấy NLV này không sử dung hết, tồn. Khi đó xử lý và hạch toán như thế nào ạ? Em thấy nhiều đơn vị nếu không có sự liên kết giữa các phòng ban, bộ phận kế toán khó làm việc. Liên quan đến việc không biết công ty mua do chưa rõ được kế hoạch sản xuất, xây dựng, mua hang.

đồng nghĩa với việc phản ánh tăng hàng tồn kho và giảm chi phí NVL
 

Xem nhiều