Có được viết hóa đơn GTGT cho các đơn vị nội bộ?

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi hangthaiHTC, 31 Tháng ba 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

1,780 lượt xem

  1. hangthaiHTC

    hangthaiHTC Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chào các ban cho mình hỏi với :
    Công ty mình chia làm nhiều trung tâm ( đơn vị con ) nhưng không có mã số thuế mà đều dùng chung MST và chung Hoá đơn GTGT công ty mẹ . Nay cung cấp dịch vụ lẫn nhau (vì hạch toán riêng )có thể viết hoá đơn GTGTcho nhau được không :Trên cùng 1 hoá đơn GTGT tên người mua và người bán đều là tên công ty mẹ có kèm theo tên đơn vị con và cùng mã số thuế của công ty mẹ được không ? TCó đồng nghiệp bảo mình trên hoá đơn đó không viết thuế GTGT
    Các ban giúp tôi với nhé ! cảm ơn nhiều .
     
    #1
  2. Cao Dao

    Cao Dao Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nha Trang, Khanh Hoa
    Theo tôi, trên cùng 1 hoá đơn GTGT tên người mua và người bán đều là tên công ty mẹ có kèm theo tên đơn vị con và cùng mã số thuế của công ty mẹ thì không sai theo cơ quan quản lý thuế của Cty nơi tôi đang làm việc.
    Bạn nên xuất HĐ không ghi thuế GTGT cho đỡ phải làm tờ khai Thuế GTGT.
     
    #2
  3. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Đảm bảo hàng hóa lưu thông trên đường phải có hóa đơn chứng từ kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ: hàng hóa điều động nội bộ từ cơ sở kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc thì cơ sở kinh doanh có thể sử dụng một trong hai cách lập hóa đơn, chứng từ như sau:

    - Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.
    - Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

    Vì chỉ phục vụ cho mục đích vận chuyển hàng hóa, chứ không phải mua bán hàng hóa nên sẽ không có thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT.

     
    #3
  4. hangthaiHTC

    hangthaiHTC Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn Cao dao và Nguyen Tu Anh ,các bạn cho hỏi chút nữa nhé :
    Nhưng Tu anh ơi !Trường hợp của mình là thực sự mua bán dịch vụ của nhau .
    -Đơn vị bán :là 1 đơnvị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ và hoạt động bằng vốn của công ty mẹ là vốn góp cổ phần (cty mẹ có vốn CP nhà nước 51%), dùng mã số và con dấu công tymẹ .
    -Đơn vị mua là 1 đơn vị hạch toán độc lập hoạt động bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty mẹ và 1 công ty nước ngoài và vốn do Cty nước ngoài đóng góp, nhưng vẫn dùng mã số thuế và dấu công ty mẹ
    Như vậy viết hoá đơn GTGT không ghi thuế GTGT được không ?
    Cảm ơn nhiều .
     
    #4
  5. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nếu là hoạt động mua bán thật sự thì bạn phải viết hóa đơn như bán hàng bình thường, không cần quan tâm tới sự có cùng mã số thuế của hai đơn vị. Doanh thu ghi nhận là doanh thu bán hàng nội bộ.
     
    #5
  6. hangthaiHTC

    hangthaiHTC Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn Tu Anh !
     
    #6
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này