Ðề: Về việc thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn của năm trước cho năm sau. Hihi em vào đây thì em phải trình bày đầu đuôi câu chuyện, em muốn tư vấn gì chứ viết vậy anh em sao biết gì em :wall: hic hic chụp hình luôn mới ghê :004:
Dạ, vâng. Vậy em xin phép tường thuật lại vấn đề em cần giúp đỡ ạ.
A - Vấn đề 1
I. Hiện trạng
1. Em đặt in hóa đơn 5.000 số (3 liên, mỗi liên 5.000 tờ). Đã làm thông báo phát hành hóa đơn vào ngày 2/12/2010. Đã được thuế gửi công văn đồng ý cho sử dụng mẫu HĐ trên từ số 1--> số 8.000.
2. Nhưng: Bạn KTT thời đó lại điền vào quyển SỔ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH MẪU HÓA ĐƠN TỰ IN từ số 1--> số 500 (em nghĩ do sơ sót mà ghi nhầm 5.000 thành 500).
3. Hiện tại số hóa đơn em đã sử dụng lên đến con số 1.300
II. Sự cố
1. Bên ấn chỉ gọi em lên giải trình về việc năm 2011 em có sử dụng hóa đơn mà không gửi ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (Phụ lục Mẫu 3.12 TT153)
2. Sau đó thì phát hiện ra DN mới chỉ đăng ký lưu hành 500 số, trong khi sử dụng tới 1.300 số rồi.
Vậy em làm sao bây giờ ạ?
B - Vấn đề 2
Các bác bên phòng KIỂM TRA THUẾ xuống làm việc với em 5 ngày. Các bác í chuyển hết hóa đơn đầu ra bị hủy của em vào 1 chỗ, và ghi rằng HÓA ĐƠN XÓA BỎ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH.
Vâng.
1. Những hóa đơn đã chuyển cho khách hàng mà phát hiện ra sai sót, em có làm biên bản hủy, 2 bên ký tá đầy đủ, đóng dấu đẹp đẽ (vậy đã đúng quy định chưa ạ?)
2. Những hóa đơn phát hiện sai ngay khi vừa in xong, chưa chuyển cho KH, KH chưa ký em gạch chéo (vậy đã đúng quy định chưa ạ?)
Em ngọt ngào hỏi các bác í là: Thế hủy đúng quy định là phải như nào ạ?....Thì các bác í chẳng trả nhời. Em rối quá.
Cả nhà ai có cách nào đối phó thì giúp em ạ. Chứ nhìn những con số các bác í đưa ra em phát hãi.:wall: