Kế toán Công ty xây dựng

  • Thread starter haiyen1610
  • Ngày gửi
H

haiyen1610

Sơ cấp
23/10/13
10
0
0
Hà Nội
Cả nhà ơi cho mình hỏi. Công ty mình là công ty xây dựng, ngày 11/06 có ký một hợp đồng thi công xây dựng một nhà máy xử lý nước, nhưng để được bên kia tạm ứng ngày 24/06 công ty mình có xuất hóa đơn cho chủ đầu tư và nội dung hóa đơn ghi là: Khối lượng thanh toán đợt 1 số tiền 1,5 tỷ. Trong khi đó công ty mình có ký một hợp đồng thầu phụ cho một công ty khác và đến tháng 25/10 họ xuất cho bên mình một cái hóa đơn 2.6 tỷ. Bây giờ mình phải hạch toán như thế nào? Cả nhà giúp mình với, mình mới đi làm nên cũng chưa rõ lắm.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuyen89

phuyen89

Cao cấp
5/12/08
344
10
18
Tuy Hoà-Phú Yên
Ðề: Kế toán Công ty xây dựng

Cả nhà ơi cho mình hỏi. Công ty mình là công ty xây dựng, ngày 11/06 có ký một hợp đồng thi công xây dựng một nhà máy xử lý nước, nhưng để được bên kia tạm ứng ngày 24/06 công ty mình có xuất hóa đơn cho chủ đầu tư và nội dung hóa đơn ghi là: Khối lượng thanh toán đợt 1 số tiền 1,5 tỷ. Trong khi đó công ty mình có ký một hợp đồng thầu phụ cho một công ty khác và đến tháng 25/10 họ xuất cho bên mình một cái hóa đơn 2.6 tỷ. Bây giờ mình phải hạch toán như thế nào? Cả nhà giúp mình với, mình mới đi làm nên cũng chưa rõ lắm.

Chào bạn.
Khi bạn xuất hóa đơn đầu ra cho bên A thì bạn hạch toán Doanh thu và thuế GTGT đầu ra.
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331
Còn bên kia bạn hợp đồng, họ xuất cho bạn cái hóa đơn hay là họ lấy hóa đơn vật liệu cho bạn hạch toán tính giá thành.
Theo mình thì khi bên kia nó xuất hóa đơn cho Phần công trình mà họ Thi công thì mình hạch toán.
Nợ TK 154
Có TK 152
Có 334
Có 214
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Kế toán Công ty xây dựng

Chào bạn.
Khi bạn xuất hóa đơn đầu ra cho bên A thì bạn hạch toán Doanh thu và thuế GTGT đầu ra.
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 3331
Còn bên kia bạn hợp đồng, họ xuất cho bạn cái hóa đơn hay là họ lấy hóa đơn vật liệu cho bạn hạch toán tính giá thành.
Theo mình thì khi bên kia nó xuất hóa đơn cho Phần công trình mà họ Thi công thì mình hạch toán.
Nợ TK 154
Có TK 152
Có 334
Có 214
- Nếu khoản tạm ứng ( 1.5tỷ ) có điều khoản trong HĐ thì không phải xuất HĐ. Trường hợp bắt buộc phải xuất thì ghi nợ 338.7. Còn HĐ ghi TT đợt 1 thì HT như trên nhưng thiếu bút toán chuyển sang giá vốn ... tính lỗ, lãi..
- Khi bên thầu phụ xuât HD thì phụ thuộc vào nội dung HĐ ( khoán có:Vật liệu, nhân công, máy ... hay khoán toàn bộ ) để HT cho chính xác nợ 154, 133 có 331 hay 334.. nhưng không có TK 214 ( KH )
 
H

haiyen1610

Sơ cấp
23/10/13
10
0
0
Hà Nội
Ðề: Kế toán Công ty xây dựng

Cho mình hỏi là khi mình xuất hóa đơn cho chủ đầu tư thì để lấy đầu vào cho cái hóa đơn đó mình có phải nhập trước đầu vào. Vì bên mình ký thầu phụ cho họ thi công toàn bộ công trình nhưng thầu phụ họ lại xuất hóa đơn sau mấy tháng, thì mình tính giá vốn cho cái hóa đơn mình xuất cho chủ đầu tư như thế nào?
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Kế toán Công ty xây dựng

Cho mình hỏi là khi mình xuất hóa đơn cho chủ đầu tư thì để lấy đầu vào cho cái hóa đơn đó mình có phải nhập trước đầu vào. Vì bên mình ký thầu phụ cho họ thi công toàn bộ công trình nhưng thầu phụ họ lại xuất hóa đơn sau mấy tháng, thì mình tính giá vốn cho cái hóa đơn mình xuất cho chủ đầu tư như thế nào?

Khi bạn chưa có khối lượng hoàn thành thì bạn sẽ chưa ghi nhận vào 511 và sẽ ghi nhận vào 3387 (Doanh thu chưa thực hiện). Khi có quyết toán khối lượng thì bạn sẽ ghi nhận vào 511 (N338/Co511), và khi đó kết chuyển giá vốn kèm theo tương ứng

Về hóa đơn đầu vào, nếu bạn đã thu mua vật liệu hay lấy từ thầu phụ thì (nhận hóa đơn theo hợp đồng...) thì bạn được bù trừ

Thân
 

Xem nhiều