Tháng 03 năm 2013, Cty mình có mua hàng hóa của cty A
Nhưng tháng 3 đó , mình ko đưa vào tờ khai VAT của số thuế đầu vào của hóa đơn đó
Tháng 11 năm 2013, phát hiện thiếu sót và định khoản mua hàng hóa và số thuế đó như thế nào???
Biết là ko được khấu trừ nữa, nhưng giờ hạch toán ntn ạ????, với hàng hóa, và với số thuế đó
Hàng hóa cho luôn vào Tháng 3 đó)(
Nhưng tháng 3 đó , mình ko đưa vào tờ khai VAT của số thuế đầu vào của hóa đơn đó
Tháng 11 năm 2013, phát hiện thiếu sót và định khoản mua hàng hóa và số thuế đó như thế nào???
Biết là ko được khấu trừ nữa, nhưng giờ hạch toán ntn ạ????, với hàng hóa, và với số thuế đó
Hàng hóa cho luôn vào Tháng 3 đó)(

