T
Chào các bạn!
Mình có 1 vấn đề thắc mắc như sau, bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo dùm mình với.
Mình nhập khẩu 1 lô hàng ngày 03/12/2010, các chi phí phát sinh cùng ngày mở TKHQ hoặc chậm hơn 1-2 ngày mình cho vào TK 1562- CP thu mua để tính giá vốn rồi, nhưng cái phần cước vận tải quốc tế trên tờ khai thì đến 06/01/2011 bên vận tải mới xuất cho bên mình, vậy cái phần này mình nên hạch toán cho tiếp vào chi phí của lô hàng ngày 03/12/2010 hay mình cho luôn vào chi phí quản lý của DN?
Mình có 1 vấn đề thắc mắc như sau, bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ bảo dùm mình với.
Mình nhập khẩu 1 lô hàng ngày 03/12/2010, các chi phí phát sinh cùng ngày mở TKHQ hoặc chậm hơn 1-2 ngày mình cho vào TK 1562- CP thu mua để tính giá vốn rồi, nhưng cái phần cước vận tải quốc tế trên tờ khai thì đến 06/01/2011 bên vận tải mới xuất cho bên mình, vậy cái phần này mình nên hạch toán cho tiếp vào chi phí của lô hàng ngày 03/12/2010 hay mình cho luôn vào chi phí quản lý của DN?

