Chào các bác. Nhờ các bác giúp em vấn đề sau:
Tháng 9.2011 em có hủy hóa đơn đầu vào của các tháng 9 và 11 năm 2010, giá trị bao gồm cả thuế là 198.000.000 đồng.
Phần chi phí và thuế giảm em có phải làm lại và nộp lại BCTC năm 2010 không?hay chỉ điều chỉnh lại trên TK 421 thôi? Nếu điều chỉnh lại thì định khoản như thế nào? Mong hồi âm.
Tháng 9.2011 em có hủy hóa đơn đầu vào của các tháng 9 và 11 năm 2010, giá trị bao gồm cả thuế là 198.000.000 đồng.
Phần chi phí và thuế giảm em có phải làm lại và nộp lại BCTC năm 2010 không?hay chỉ điều chỉnh lại trên TK 421 thôi? Nếu điều chỉnh lại thì định khoản như thế nào? Mong hồi âm.