T
Chào các bạn!
Mình muốn hỏi một vấn đề. Hiện tại mình mới ra trường làm cho một doanh nghiệp nhỏ, Nhưng gặp phải vấn đề như sau:
Vào tháng 4 có xuất bán một lô hàng. Đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu. Đến tháng 11, khách hàng lại gởi cho mình một hóa đơn hàng bán trả lại (bên khách hàng xuất) cho lô hàng đã bán ở tháng 4. Vậy bây giờ mình nên hạch toán là hàng trả lại để giảm doanh thu. Hay mình hạch toán coi như hóa đơn đầu vào và coi như là chi phí.
Mình thấy cách 2 hơi lạ, do một người chị bày cho mình làm và nói có thể làm như vậy nhưng mình hơi phân vân làm thế không biết có hợp lý được không? Anh chị hoặc bạn nào đã có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình.
Cảm ơn mọi người.
Mình muốn hỏi một vấn đề. Hiện tại mình mới ra trường làm cho một doanh nghiệp nhỏ, Nhưng gặp phải vấn đề như sau:
Vào tháng 4 có xuất bán một lô hàng. Đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu. Đến tháng 11, khách hàng lại gởi cho mình một hóa đơn hàng bán trả lại (bên khách hàng xuất) cho lô hàng đã bán ở tháng 4. Vậy bây giờ mình nên hạch toán là hàng trả lại để giảm doanh thu. Hay mình hạch toán coi như hóa đơn đầu vào và coi như là chi phí.
Mình thấy cách 2 hơi lạ, do một người chị bày cho mình làm và nói có thể làm như vậy nhưng mình hơi phân vân làm thế không biết có hợp lý được không? Anh chị hoặc bạn nào đã có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình.
Cảm ơn mọi người.

