K
Tháng 3/2011 công ty em quyết toán thuế từ khi thành lập 2006 đến 2010. Tháng 5 em vào công ty thì thấy công văn của thuế yêu cầu nộp phạt. Em đã xử lý theo bút toán .
Nợ 421/ Có các TK. Hoặc Nợ các Kh/Có 421 Tại thời điểm nhận được thông báo của thuế.
Trong đó có 214 khấu hao tài sản cố định thấp hơn thời gian theo quy định tại QD 206, 203. Nên em đã điều chỉnh.
Nợ 214 80 triệu
Có 421 80 triệu
Nhưng sau đó thì làm gì với khối TSCD này? Phải khấu hao lại theo nguyên giá từ năm 2006 hay chỉ khấu hao lại phần giá trị còn lại của TSCD năm 2011? Hay khấu hao lại giá trị còn lại tai thời điểm điều chỉnh bút toán khấu hao theo quyết định của thuế. Hay cách nào khác.
Nợ 421/ Có các TK. Hoặc Nợ các Kh/Có 421 Tại thời điểm nhận được thông báo của thuế.
Trong đó có 214 khấu hao tài sản cố định thấp hơn thời gian theo quy định tại QD 206, 203. Nên em đã điều chỉnh.
Nợ 214 80 triệu
Có 421 80 triệu
Nhưng sau đó thì làm gì với khối TSCD này? Phải khấu hao lại theo nguyên giá từ năm 2006 hay chỉ khấu hao lại phần giá trị còn lại của TSCD năm 2011? Hay khấu hao lại giá trị còn lại tai thời điểm điều chỉnh bút toán khấu hao theo quyết định của thuế. Hay cách nào khác.

