Trường hợp này kê khai điều chỉnh như thế nào

  • Thread starter phuongvan85
  • Ngày gửi
P

phuongvan85

Guest
28/10/11
14
0
0
TPHCM
Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2011 công ty em phải nộp thuế là 200tr
Tháng trước do chưa thanh toán cho khách hàng hóa đơn 50tr nên em đã khai điều chỉnh loại nó ra qua tháng 10/2011 cty em thanh toán cho khách hàng nên em điều chỉnh đưa vào lại số tiền 50tr này. Đồng thời trong tháng 09/2011 có 1 hóa đơn 100tr hạn thanh toán là 30 ngày đến nay cũng chưa thanh toán nên em phải điều chỉnh loại nó ra.

Như vậy công việc em phải kê khai điều chỉnh trong trường hợp này như thế nào? mong các anh chị giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
Chủ đề điều chỉnh thuế đã tồn tại quá nhiều, bạn hãy dùng công cụ search trên forum để tự tìm ra câu trả lời.
 
P

phuongvan85

Guest
28/10/11
14
0
0
TPHCM
Chủ đề điều chỉnh thuế đã tồn tại quá nhiều, bạn hãy dùng công cụ search trên forum để tự tìm ra câu trả lời.
Nhiều mà không có trường hợp như em, anh biết thì chỉ link cho em với chứ nói như anh thì nói làm gì. Dù sao cũng cảm ơn
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
Quan trọng là không có ví dụ cụ thể nào trùng với trường hợp của em. Vì em đọc hết các vì dụ trong TT28/2011 mà không hiểu nên mới nhờ các tiền bối chỉ giúp
Thanks
Giống làm sao đựơc, có nhiều kiểu sai nhưng cách điều chỉnh thì cũng chỉ xoay quanh việc điều chỉnh tăng/giảm thuế đầu vào hoặc điều chỉnh tăng/giảm VAT ra.

Còn hành vi sai sót sau khi điều chỉnh dẫn đến tăng/giảm số thuế phải nộp hoặc tăng giảm số thuế còn đựơc khấu trừ .

Cái tội k chịu suy nghĩ, cái gì cũng muốn có sẵn, y chang.
 

Xem nhiều