N
Chào cả nhà!
Giúp mình vấn đề này với: Cty mình là Cty cơ khí, làm theo đơn hàng vì vậy nếu tháng có đơn hàng thì chi phí 622, 622, 627 cuối tháng tổng hợp kết chuyển vào 154 là OK, nhưng với những tháng không có đơn hàng thì CP 622 vẫn phải trả cho ngừoi lao động. vậy thì CP này phải xử lý như thế nào? Mong cả nhà giúp đỡ.
Giúp mình vấn đề này với: Cty mình là Cty cơ khí, làm theo đơn hàng vì vậy nếu tháng có đơn hàng thì chi phí 622, 622, 627 cuối tháng tổng hợp kết chuyển vào 154 là OK, nhưng với những tháng không có đơn hàng thì CP 622 vẫn phải trả cho ngừoi lao động. vậy thì CP này phải xử lý như thế nào? Mong cả nhà giúp đỡ.

