L
em chào anh chị, em đang học kttc1 và có một số thắc mắc mong anh chị giúp đỡ ạh
1) DN đem TSCĐ đi góp vốn liên doanh ngắn hạn cho vào TK222, góp vốn liên doanh ngắn hạn cho vào TK 228 đúng ko ạ
2) DN thực hiện hơp đồng thuê TSCĐHH dùng vào chế biến sản phẩm biết giá trị hợp lý là 600, DN đã trích khấu hao 100 và phân bổ lãi thuê 20 vào năm cuối, DN đã chuyển trả trợ năm cuối bằng chuyển khoản là 126, DN đã chuyển khoản mua lại TSCĐHH vs giá trị gồm thuế GTGT 5% là 42,
a, Nợ TK 627:100
Có TK 214:100
b, Nợ TK 635:20
Có TK 242:20
c, Nợ TK 342:126 đồng thời nợ TK 315/ có TK 112
Có TK 315:126
mua lại:
d, Nợ TK 211:40
Nợ TK 1332:2
Có TK 112:42
e, Nợ TK 211:600
Có TK212:600
f, Nợ TK 2142:100
Có TK 2141:100
nghiệp vụ này em ko biết đúng ko và ko hiểu tại sao DN mua lại với giá rất thấp so với nguyên giá vậy ạ
3) theo quyết định DN đánh giá lại TSCĐHH đang dùng trong hoạt động bán hàng nguyên giá 400, giảm 8%, giá trị hao mòn luỹ kế 50, giảm 6%. Tỷ lệ khấu hao là 12%/năm
cho em hỏi tính mức khấu hao=nguyên giá ban đầu nhân với tỷ lệ khấu hao theo tháng, nhưng ở đây nguyên giá giảm và hao mòn giảm vậy phần giảm của nguyên giá và hao mòn đó có cộng vào mức trích khấu hao ko ạ
mong anh chị giải thích cho em với ạ, em chân thành cám ơn!
1) DN đem TSCĐ đi góp vốn liên doanh ngắn hạn cho vào TK222, góp vốn liên doanh ngắn hạn cho vào TK 228 đúng ko ạ
2) DN thực hiện hơp đồng thuê TSCĐHH dùng vào chế biến sản phẩm biết giá trị hợp lý là 600, DN đã trích khấu hao 100 và phân bổ lãi thuê 20 vào năm cuối, DN đã chuyển trả trợ năm cuối bằng chuyển khoản là 126, DN đã chuyển khoản mua lại TSCĐHH vs giá trị gồm thuế GTGT 5% là 42,
a, Nợ TK 627:100
Có TK 214:100
b, Nợ TK 635:20
Có TK 242:20
c, Nợ TK 342:126 đồng thời nợ TK 315/ có TK 112
Có TK 315:126
mua lại:
d, Nợ TK 211:40
Nợ TK 1332:2
Có TK 112:42
e, Nợ TK 211:600
Có TK212:600
f, Nợ TK 2142:100
Có TK 2141:100
nghiệp vụ này em ko biết đúng ko và ko hiểu tại sao DN mua lại với giá rất thấp so với nguyên giá vậy ạ
3) theo quyết định DN đánh giá lại TSCĐHH đang dùng trong hoạt động bán hàng nguyên giá 400, giảm 8%, giá trị hao mòn luỹ kế 50, giảm 6%. Tỷ lệ khấu hao là 12%/năm
cho em hỏi tính mức khấu hao=nguyên giá ban đầu nhân với tỷ lệ khấu hao theo tháng, nhưng ở đây nguyên giá giảm và hao mòn giảm vậy phần giảm của nguyên giá và hao mòn đó có cộng vào mức trích khấu hao ko ạ
mong anh chị giải thích cho em với ạ, em chân thành cám ơn!

