Viết phiếu chi như thế nào?

  • Thread starter vodanthanh
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
V

vodanthanh

Thành viên thân thiết
28/12/05
126
0
0
35
QuangNgai
#1
Có 1 trường hợp như thế này nha ( 2 bên tranh luận rất căng)
Mua hàng phục vụ BPQLDN: Nợ TK 642: 100 đồng, VAT: 10 đồng, CKhấu thanh toán được hưởng: 2 đồng
ĐKhoản: Nợ 642: 100
Nợ 133: 10
Có 515: 2
Có 111: 108 đồng
Khi mình viết phiếu chi là 108 đồng hay 110 đồng
1 bên cho rằng nếu viết PChi 108 đồng thì khi Pánh vào sổ -TK 642 chỉ có 98 đồng thôi ( mặc dù Nợ 642/Có 515 : 2 đồng) ...........- không đúng
1 bên lại cho rằng ghi PC 110 đồng thì không ph/ánh đúng tình hình thực tế
Mong bà con góp ý nha/
 
H

hoabattu0901

Sơ cấp
2/3/06
73
0
6
36
Nha Trang
#2
vodanthanh nói:
Có 1 trường hợp như thế này nha ( 2 bên tranh luận rất căng)
Mua hàng phục vụ BPQLDN: Nợ TK 642: 100 đồng, VAT: 10 đồng, CKhấu thanh toán được hưởng: 2 đồng
ĐKhoản: Nợ 642: 100
Nợ 133: 10
Có 515: 2
Có 111: 108 đồng
Khi mình viết phiếu chi là 108 đồng hay 110 đồng
1 bên cho rằng nếu viết PChi 108 đồng thì khi Pánh vào sổ -TK 642 chỉ có 98 đồng thôi ( mặc dù Nợ 642/Có 515 : 2 đồng) ...........- không đúng
1 bên lại cho rằng ghi PC 110 đồng thì không ph/ánh đúng tình hình thực tế
Mong bà con góp ý nha/
Theo mình thì chỉ làm PC 108đ.
Giả sử tách làm 2 rõ ràng thế này:
Bước 1 : N642 100
N133 10
Có 111 110
Bước 2: Khi được hưởng chiết khấu thanh toán:
Nợ 111 2đ
Có 515 2 đ
Bù trừ về TK 111 thì chỉ thực chi là 108đ, đưa vào phí 642 vẫn là 110đ, TK 515 cuối cùng cũng kết chuyển vào 911 để xác định lợi nhuận chưa phân phối và tính thuế TNDN mà.
:angel:
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#3
vodanthanh nói:
Có 1 trường hợp như thế này nha ( 2 bên tranh luận rất căng)
Mua hàng phục vụ BPQLDN: Nợ TK 642: 100 đồng, VAT: 10 đồng, CKhấu thanh toán được hưởng: 2 đồng
ĐKhoản: Nợ 642: 100
Nợ 133: 10
Có 515: 2
Có 111: 108 đồng
Khi mình viết phiếu chi là 108 đồng hay 110 đồng
1 bên cho rằng nếu viết PChi 108 đồng thì khi Pánh vào sổ -TK 642 chỉ có 98 đồng thôi ( mặc dù Nợ 642/Có 515 : 2 đồng) ...........- không đúng
1 bên lại cho rằng ghi PC 110 đồng thì không ph/ánh đúng tình hình thực tế
Mong bà con góp ý nha/
Viết phiếu chi 108đ

Qui trình hạch toán:

- Khi mua hàng :
N642 :100
N133 : 10
C331 : 110
- Trả tiền :
N331 ; 110
C111 : 108
C515: 2

Trong trường hợp này, dù trả tiền mặt cũng phải hạch toán trung gian 331.

Thân mến.
 
Sửa lần cuối:
B

BUI CHI THANH

Cao cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#4
tungson nói:
Viết phiếu chi 108đ

Qui trình hạch toán:

- Trả tiền :
N331 ; 110
C111 : 108
C711: 2

Trong trường hợp này, dù trả tiền mặt cũng phải hạch toán trung gian 331.

Thân mến.
Theo mình :
- Trả tiền :
N331 ; 110
C111 : 108
C521 : 2 Chiết khấu thương mại
 
P

pussycat

Sơ cấp
8/4/06
15
0
0
Da Nang
#5
úi,anh Thanh ơi! Tk 521 sao lại dùng trong trường hợp này ạ?Tk 521 la Tk sử dụng khi mình cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại chứ, đúng ko ạ?!
hơn nữa,bạn vodanthanh đã nói là đc hưởng chiết khấu thanh toán rùi mà.
Mìng đồng ý với ý kiến của bạn hoabattu0901 nhung cộng thêm ý kiến của anh tungson la dùng Tk trung gian 331
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#6
vodanthanh nói:
mặc dù Nợ 642/Có 515 : 2 đồng
Nếu cho vào một cặp thế này lại là sai, làm gì có sự tương ứng như thế được?

vodanthanh nói:
1 bên lại cho rằng ghi PC 110 đồng thì không ph/ánh đúng tình hình thực tế
Đúng! Chỉ ghi nhận 108 đồng thôi.

hoabattu0901 nói:
Giả sử tách làm 2 rõ ràng thế này:
Bước 1 : N642 100
N133 10
Có 111 110
Bước 2: Khi được hưởng chiết khấu thanh toán:
Nợ 111 2đ
Có 515 2 đ
Giả sử như thế này làm sao được vì có được nhận chính thức đồng tiền chiết khấu nào đâu?

tungson nói:
Khi mua hàng :
N642 :100
N133 : 10
C331 : 110
- Trả tiền :
N331 ; 110
C111 : 108
C711: 2
TK 711 không dùng cho chiết khấu thanh toán được hưởng.

BUI CHI THANH nói:
- Trả tiền :
N331 ; 110
C111 : 108
C521 : 2 Chiết khấu thương mại
TK 521 chỉ dùng cho chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, hơn nữa đây là trường hợp chiết khấu thanh toán.

Nếu tách bạch thì có thể cho qua TK 331 làm trung gian nhưng hạch toán thẳng luôn như bạn vodanthanh là rất chính xác.
vodanthanh nói:
Nợ 642: 100
Nợ 133: 10
Có 515: 2
Có 111: 108 đồng
 
B

belovely

Sơ cấp
13/4/06
57
0
0
VN
#7
Chị Tu Anh ơi cho em hỏi ké một chút, nếu thanh toán qua ngân hàng thì phải qua TK331 phải không? vì thường bên em thanh toán tiền điện thoại bằng uỷ nhiệm thu, nên khách hàng gởi bảng cước đến ngân hàng trước, thanh toán tiền rồi mới nhận được hoá đơn. Định khoản là:
N331/C112:108
N642: 100
N133: 10
C515: 2
C331: 108
Như vậy có đúng không?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#8
Nếu sau khi nhận hóa đơn một tháng mới thanh toán thì bạn cho qua TK 331. Còn nếu nhận được hóa đơn và thanh toán ngay trong tháng thì bạn có thể hạch toán thẳng vào TK 112, không đưa qua công nợ nữa. Hạch toán kế toán không nhất thiết phải đúng "giờ".

belovely nói:
N331/C112:108
N642: 100
N133: 10
C515: 2
C331: 108
Nếu cho qua công nợ rồi thanh toán sau thì thứ tự định khoản phải ngược lại thì mới chính xác.

- Bước 1:
N642: 100
N133: 10
C515: 2
C331: 108

- Bước 2:
N331:108
C112:108
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#9
Nguyen Tu Anh nói:
TK 711 không dùng cho chiết khấu thanh toán được hưởng.
Nhầm, sửa lại rồi. :freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • 01bennguyen



Xem nhiều