M
Mình xuất hóa đơn đầu ra, mã số thuế của khách hàng có 10 số, mình viết thiếu 1 số thành ra MST người mua chỉ có 9
Số đấy ở giữa mới khổ chứ.
Hóa đơn đó viết tháng 12/2011, đã xé ra khỏi cuống và giao cho khách hàng
G mình có thể mượn lại khách hàng liên 2 rồi viết chèn thêm 1 số được không?
Nếu không được mình phải làm biên bản hủy hay chỉ cần làm biên bản điều chỉnh giải trình thôi?
Số đấy ở giữa mới khổ chứ.
Hóa đơn đó viết tháng 12/2011, đã xé ra khỏi cuống và giao cho khách hàng
G mình có thể mượn lại khách hàng liên 2 rồi viết chèn thêm 1 số được không?
Nếu không được mình phải làm biên bản hủy hay chỉ cần làm biên bản điều chỉnh giải trình thôi?

