B
Anh chị ơi cho em hỏi chút a!
Công ty em làm đo địa chính. Có các công trình theo hợp đồng làm xong từ t6,t8 và thực tế đã xong. Nhưng chưa thu được tiền nên chưa làm biên bản thanh lý hợp đồng, và đã làm biên bản nghiệm thu công trình. Trong khi thực hiện thì chưa lấy hoá đơn đầu vào cho các chi phí CT đó, giờ em có hàng loạt hoá đơn như xăng, xi măng....vào tháng 12 này. Anh chị cho em hỏi em có thể phân bổ chi phí cho các công trình chưa thu được tiền kia không? và khi phân bổ ghi thế nào trong định khoản phân bổ a? Phần diễn giải ấy a. và tháng 12 mới thực hiện phân bổ hết giá trị HD. như thế hợp lý không ạ?. Em đang thắc mắc là em cho các chi phí này phát sinh từ t6 và xuất dùng cho CT nhưng cuối năm lấy HD nhưng mà em không xin được phiếu xuất kho của bên mua HD. Em phải làm sao bây giờ. Ai biết xin chỉ bảo giùm Em mới ra trường còn nhiều điều không biết. Thanks các anh chị
Công ty em làm đo địa chính. Có các công trình theo hợp đồng làm xong từ t6,t8 và thực tế đã xong. Nhưng chưa thu được tiền nên chưa làm biên bản thanh lý hợp đồng, và đã làm biên bản nghiệm thu công trình. Trong khi thực hiện thì chưa lấy hoá đơn đầu vào cho các chi phí CT đó, giờ em có hàng loạt hoá đơn như xăng, xi măng....vào tháng 12 này. Anh chị cho em hỏi em có thể phân bổ chi phí cho các công trình chưa thu được tiền kia không? và khi phân bổ ghi thế nào trong định khoản phân bổ a? Phần diễn giải ấy a. và tháng 12 mới thực hiện phân bổ hết giá trị HD. như thế hợp lý không ạ?. Em đang thắc mắc là em cho các chi phí này phát sinh từ t6 và xuất dùng cho CT nhưng cuối năm lấy HD nhưng mà em không xin được phiếu xuất kho của bên mua HD. Em phải làm sao bây giờ. Ai biết xin chỉ bảo giùm Em mới ra trường còn nhiều điều không biết. Thanks các anh chị

