Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

  • Thread starter trocloc
  • Ngày gửi
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
cty mình có nhận thầu 1 ct xd hệ thống xử lý nước thải và lập đề án ĐTM.Cty mình thuê cty xd khác thực hiện việc xây dựng hiện nay đã xong và mình hạch toán vào TK 627 (CP thuê ngoài), nhưng có người bạn chỉ mình hạch toán như nhà thầu phụ, mình k hiểu lám các bạn trả lời giúp mình với

cho mình hỏi thêm, cty mình hiện tại có trang bị thêm 1 TSCĐ mới và thanh lý TSCĐ cũ vạy mình có phải đăng ký lại pp khấu hao TSCĐ và báo giảm TSCĐ cũ với cơ quan thuế k? Rất mong sự giúp đỡ, cám ơn nhiều!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

- Bạn chỉ cần yêu cầu đơn vị nhận thầu lại kia ký hợp đồng, tiến hành thi công, nghiệm thu và xuất hóa đơn cho cty bạn. Sau đó bạn cũng làm như thế với chủ đầu tư nhưng cty bạn xuất hóa đơn. Còn việc hạch toán thì TK 627-154-632. Nếu cty bạn có thêm chi phí cho hợp đồng này thì hạch toán thêm vào, ví dụ nếu bạn là đơn vị cung cấp vật liệu cho bên thùa phụ để thi công thì bạn cũng hạch toán vào 621-154-632.)

- Việc đăng ký với cơ quan thuế đã bỏ từ lâu, bạn cứ thoải mái mua sắm và thanh lý. Nhưng trích khấuhao thì đồng nhất trong 1 niên độ và ghi vào thuyết minh bấo cáo tài chính hàng năm.
 
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

- Bạn chỉ cần yêu cầu đơn vị nhận thầu lại kia ký hợp đồng, tiến hành thi công, nghiệm thu và xuất hóa đơn cho cty bạn. Sau đó bạn cũng làm như thế với chủ đầu tư nhưng cty bạn xuất hóa đơn. Còn việc hạch toán thì TK 627-154-632. Nếu cty bạn có thêm chi phí cho hợp đồng này thì hạch toán thêm vào, ví dụ nếu bạn là đơn vị cung cấp vật liệu cho bên thùa phụ để thi công thì bạn cũng hạch toán vào 621-154-632.)
Cám ơn bạn rát nhiều. cty đó cũng đã xuất HĐ cho cty mình và mình hạch toàn bộ giá trị của HĐ đó (là toán bộ phần xây dựng hệ thống xử lý nước thải) vào TK 627. Hiện tại mình đang treo trên TK 154 vì vẫn chưa hoàn thành xong hợp đồng. Mình cám ơn bạn rất nhiều! Chúc 1 ngày làm việc thật hiệu quả và nhều may mắn!
 
D

duyenbt1984

Sơ cấp
20/12/10
9
0
0
Quảng ninh
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Chào các anh chị và các bạn.
Cho mình hỏi thêm một chút: Cty mình thực hiện công trình cho CĐT, các chi phí VL, NC, M đều thuê ngoài, công trình được xuất hóa đơn theo từng giai đoạn, nhà thầu đã thanh toán toàn bộ tiền theo từng giai đoạn đó, tuy nhiên các hóa đơn vật liệu đầu vào của công ty đã thanh toán hết (tuy công trình mới hoàn thành được 2/3), nay đã kết thúc năm mà công trình chưa hoàn thành vậy những hóa đơn vật liệu đầu vào mình có được kết chuyển toàn bộ sang 632 hay phải phân bổ theo tỷ lệ hoàn thành?
Rất cảm ơn mọi người.
 
marsida

marsida

Trung cấp
26/3/09
116
2
18
Bà Rịa Vũng Tàu
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Chào các anh chị và các bạn.
Cho mình hỏi thêm một chút: Cty mình thực hiện công trình cho CĐT, các chi phí VL, NC, M đều thuê ngoài, công trình được xuất hóa đơn theo từng giai đoạn, nhà thầu đã thanh toán toàn bộ tiền theo từng giai đoạn đó, tuy nhiên các hóa đơn vật liệu đầu vào của công ty đã thanh toán hết (tuy công trình mới hoàn thành được 2/3), nay đã kết thúc năm mà công trình chưa hoàn thành vậy những hóa đơn vật liệu đầu vào mình có được kết chuyển toàn bộ sang 632 hay phải phân bổ theo tỷ lệ hoàn thành?
Rất cảm ơn mọi người.
Từng giai đoạn thì phân bổ theo tỷ lệ hoàn thành chứ bạn.
 
D

duyenbt1984

Sơ cấp
20/12/10
9
0
0
Quảng ninh
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Cảm ơn bạn marsida. Các bạn cho mình hỏi:
Nếu công trình đã hoàn thành, đã quyết toán, CĐT yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn ngày 31/12/2011, nhưng các hóa đơn đầu vào công ty mình chưa có hết trong năm 2011 mà phải viết sang tháng 1/2012. Như vậy mình xuất hóa đơn đầu ra có vi phạm không? Nếu không vi phạm thì doanh thu mình xuất hóa đơn năm 2011, nhưng chi phí lại ở năm 2012, vậy khi mình làm BCTC 2011 mình có được điều chỉnh chi phí của năm 2012 về năm 2011 hay không?
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Cảm ơn bạn marsida. Các bạn cho mình hỏi:
Nếu công trình đã hoàn thành, đã quyết toán, CĐT yêu cầu công ty mình xuất hóa đơn ngày 31/12/2011, nhưng các hóa đơn đầu vào công ty mình chưa có hết trong năm 2011 mà phải viết sang tháng 1/2012. Như vậy mình xuất hóa đơn đầu ra có vi phạm không? Nếu không vi phạm thì doanh thu mình xuất hóa đơn năm 2011, nhưng chi phí lại ở năm 2012, vậy khi mình làm BCTC 2011 mình có được điều chỉnh chi phí của năm 2012 về năm 2011 hay không?
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tất nhiên là không nên làm thế, nếu bạn chắc chắn lấy được hóa đơn đầu vào ở tháng 01/2012 thì bạn cũng có cơ sở như có hợp đồng, phiếu nhập kho vật liệu của bên bán- như vậy có thể tính trước chi phí phải trả năm 2011 được. Còn nếu không có những chứng từ đó thì khó đấy.
Việc bạn xuất hóa đơn đầu ra căn cứ vào biên bản nghiệm thu quyết toán thì không vi phạm, tuy nhiên cty bạn phải nộp thuế TNDN cao hơn.
 
A

anhhoang02

Trung cấp
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Tất nhiên là không nên làm thế, nếu bạn chắc chắn lấy được hóa đơn đầu vào ở tháng 01/2012 thì bạn cũng có cơ sở như có hợp đồng, phiếu nhập kho vật liệu của bên bán- như vậy có thể tính trước chi phí phải trả năm 2011 được. Còn nếu không có những chứng từ đó thì khó đấy.
Việc bạn xuất hóa đơn đầu ra căn cứ vào biên bản nghiệm thu quyết toán thì không vi phạm, tuy nhiên cty bạn phải nộp thuế TNDN cao hơn.


Việc hoá đơn nguyên vật liệu về sau khi xuất hoá đơn và nghiệm thu công trình cũng được với điều kiện:

+ Bạn phải bảo hành công trình
+ Vật tư đó trong thi công có thể phải bảo hành;

Vì trong xây dựng -> Khi nghiệm thu thanh toán có thể (trong hợp đồng) Bảo hành một năm;
Khi hết bảo hành vật tư đó xuất cho công trình khác hoặc xuất vào chi phí;
 
kinh81

kinh81

Guest
2/6/08
20
0
1
Nha Trang - Khánh Hòa
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

- Việc đăng ký với cơ quan thuế đã bỏ từ lâu, bạn cứ thoải mái mua sắm và thanh lý. Nhưng trích khấuhao thì đồng nhất trong 1 niên độ và ghi vào thuyết minh bấo cáo tài chính hàng năm.

Bạn cho mình hỏi thông tư nào hướng dẫn hay quy định không cần đăng ký PP trích khấu hao, cảm ơn.
 
D

duyenbt1984

Sơ cấp
20/12/10
9
0
0
Quảng ninh
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Việc hoá đơn nguyên vật liệu về sau khi xuất hoá đơn và nghiệm thu công trình cũng được với điều kiện:

+ Bạn phải bảo hành công trình
+ Vật tư đó trong thi công có thể phải bảo hành;

Vì trong xây dựng -> Khi nghiệm thu thanh toán có thể (trong hợp đồng) Bảo hành một năm;
Khi hết bảo hành vật tư đó xuất cho công trình khác hoặc xuất vào chi phí;

Cảm ơn các anh, chị đã trả lời. Công trình đó đã được CĐT nghiệm thu và quyết toán, Hóa đơn vật liệu của công trình đó em đã lấy được trong năm 2011, chỉ có hóa đơn của phần nhân công và máy thi công công ty em thuê công ty khác thực hiện nên chưa có hóa đơn trong năm 2011, đến nay 5/1/2012 mới có hóa đơn của phần nhân công và máy thi công. Vậy em phải hạch toán như thế nào đối với hóa đơn này? em có được tính vào chi phí của năm 2011 hay không? Nếu được, thì em kê khai hóa đơn này vào tháng nào? Rất mong các anh chị trả lời giúp em. Em cảm ơn nhiều.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Bạn cho mình hỏi thông tư nào hướng dẫn hay quy định không cần đăng ký PP trích khấu hao, cảm ơn.

Có thể là từ 2010 đã bắt đăng ký lại. Nhưng trước đó thì không phải đăng ký, hầu hết các đơn vị đã không làm thủ tục này, tuy nhiên trong thuyết minh BCTC hàng năm (về pp tính khấu hao) cũng là một cách thông báo và đăng ký rồi:
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 203/2009TT-BTC
Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 13 Thông tư số 203/2009TT-BTC thì:"3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao4. Phương pháp khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ"
Trường hợp đơn vị bạn mua sắp tài sản cố định, đơn vị bạn phải đăng ký phương pháp trích khấu hao với cơ quan thuế, bạn có thể làm công văn để đăng ký với cơ quan thuế
.

CQ thuế cũng không quan trọng quá về vấn đề này nếu các TSCĐ là những tài sản bình thường, sử dụng tại văn phòng. Nhưng nếu là TSCĐ lớn như đất đai, dây chuyển sản xuất, tàu bè.. giá trị lớn. thì nên làm công văn đăng ký. Việc đã đăng ký phương pháp trích KH lần đầu tiên và nhất quán trong các năm mà không có sự thay đổi phương pháp thì theo tôi cũng không cần phải đăng ký.
 
tangtoc

tangtoc

Guest
25/12/07
114
0
0
hải phòng
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

ở điểm đăng ký khấu hao thì em thấy nơi làm nơi không, nếu mà họ làm thẳng ra thì sẽ có vấn đề chăng???
 
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Các bạn ơi, mình tìm phụ lục 1 kèm theo TT203/2009/TT-BTC mà sông tìm sao không tìm được. ai có gửi lên toppic này mình xin, cám ơn nhiều! Vì mình đang muốn tìm năm sử dụng cho TSCĐ của Cty mình là chiếc xe oto 5chỗ NG: 500 trđ.

Các bạn ơi, mình tìm phụ lục 1 kèm theo TT203/2009/TT-BTC mà sao không tìm được. ai có gửi lên toppic này mình xin, cám ơn nhiều! Vì mình đang muốn tìm năm sử dụng cho TSCĐ của Cty mình là chiếc xe oto 5chỗ NG: 500 trđ.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Thuê cty khác thực hiện việc xây dựng của cty mình thì hạch toán ntn?

Đề tài này đã có nhiều người thảo luận. Thực chất là hóa đơn đầu vào về sau khi đã xuất hóa đơn đầu ra do nhiều nguyên nhân trong xây lắp thường xuyên gặp. Theo qui định hiện nay thì bên bán hàng phải xuất hóa đơn ngay khi giao hàng ( trừ xăng, đầu ..) nhưng trong thực tế do công nợ nên họ chưa xuất, nhiều kế toán phải căn cứ vào phiếu xuất kho của bên bán hoặc phiếu giao nhận hàng để hạch toán chi phí có 331 nợ 154 hoặc 621 nhưng hiện nay nhiều ý kiến cho là hạch toán như thế không đúng vì chưa cóa hóa đơn làm căn cứ vậy nên cần trao đỗi thêm.
 
T

thuvuitinh

Guest
21/11/08
1
0
0
daklak
Hỏi: Xuất hóa đơn cùng hạng mục công việc

Hi all!
Chi mình hỏi:
Hiện tại công ty mình là chuyen về thi công cầu đường mảng thảm bê tông nhựa, Và đang chuẩn bị ký hợp đồng với khách hàng làm phần phần nhân công và xe cơ giới.
Nhưng thực tế công ty mình chỉ trên danh nghĩa xuất hóa đơn cho bên khách hàng, còn bên minh lại thuê 1 công ty khác chuyên làm phần nhân công và xuất hóa đơn đầu vào cho mình.
Vậy thì co qui định nào cấm hình thức như vậy ko?
 

Xem nhiều