T
Tháng 1, tháng 2, cty em chưa có doanh thu. Vậy khi em hạch toán các chi phí phát sinh, em đều cho vào 242 hết. SAu tháng 3 có doanh thu em sẽ phân bổ các chi phí đó.
VẬy khi em hạch toán Tiền nộp thuế môn bài (vào tháng 2), em làm thế này:
N 242
C 3338
-
N 3338
C 1111
-
Em làm vậy đúng hay không?
VẬy khi em hạch toán Tiền nộp thuế môn bài (vào tháng 2), em làm thế này:
N 242
C 3338
-
N 3338
C 1111
-
Em làm vậy đúng hay không?