K
Chào các anh, chị!
Công ty em là 1 cty thương mại, dịch vụ hạch toán theo QĐ48, các năm trước khi mua nguyên vật liệu về nhập kho KT cũ bên em cho hết vào TK156. Cho em hỏi bây giờ sang năm tài chính tiếp theo em muốn chuyển toàn bộ số dư trên TK156 sang thành TK152 có được không ạ? em nghĩ chuyển như vậy cũng không ảnh hưởng gì vì 2 tài khoản này đều phản ánh tài sản.
Vì cty em có làm cả dịch vụ, nếu để ở TK156 thì chỉ hợp lý khi bán hàng thôi.
Nếu chuyển hết sang TK152 thì khi xuất ra làm dịch vụ em hạch toán như sau:
VD1: khi xuất VL ra làm dịch vụ
- Xuất VL ra làm dịch vụ: Nợ 154/Có 152 = A đ
- Khi công việc hoàn thành xuất hoá đơn và ghi nhận DT: Nợ 111/Có5113,333111. Đồng thời ghi nhận giá vốn: Nợ TK6321/CóTK154= Ađ
VD2: khi bán hàng
Khi bán hàng kế toán xuất hoá đơn và ghi nhận DT: Nợ 1111/Có5111, 333111 đồng thời ghi nhận DT Nợ632/Có156
Cả nhà cho em hỏi em chuyển kho như vậy đúng hay sai? Nếu đúng thì có phải làm bút toán ghì để chuyển kho hay không? Còn nếu sai xin mọi người sửa giúp em.
Và cách hạch toán khi xuất vật liệu làm dịch vụ và khi bán hàng có đúng không ạ?
Rất mong mọi người cho em xin ý kiến, em cám ơn.:wall:
Công ty em là 1 cty thương mại, dịch vụ hạch toán theo QĐ48, các năm trước khi mua nguyên vật liệu về nhập kho KT cũ bên em cho hết vào TK156. Cho em hỏi bây giờ sang năm tài chính tiếp theo em muốn chuyển toàn bộ số dư trên TK156 sang thành TK152 có được không ạ? em nghĩ chuyển như vậy cũng không ảnh hưởng gì vì 2 tài khoản này đều phản ánh tài sản.
Vì cty em có làm cả dịch vụ, nếu để ở TK156 thì chỉ hợp lý khi bán hàng thôi.
Nếu chuyển hết sang TK152 thì khi xuất ra làm dịch vụ em hạch toán như sau:
VD1: khi xuất VL ra làm dịch vụ
- Xuất VL ra làm dịch vụ: Nợ 154/Có 152 = A đ
- Khi công việc hoàn thành xuất hoá đơn và ghi nhận DT: Nợ 111/Có5113,333111. Đồng thời ghi nhận giá vốn: Nợ TK6321/CóTK154= Ađ
VD2: khi bán hàng
Khi bán hàng kế toán xuất hoá đơn và ghi nhận DT: Nợ 1111/Có5111, 333111 đồng thời ghi nhận DT Nợ632/Có156
Cả nhà cho em hỏi em chuyển kho như vậy đúng hay sai? Nếu đúng thì có phải làm bút toán ghì để chuyển kho hay không? Còn nếu sai xin mọi người sửa giúp em.
Và cách hạch toán khi xuất vật liệu làm dịch vụ và khi bán hàng có đúng không ạ?
Rất mong mọi người cho em xin ý kiến, em cám ơn.:wall:

