Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

  • Thread starter hht1444
  • Ngày gửi
H

hht1444

Guest
12/12/07
7
0
0
40
Ha Noi
Chào các bạn. Cho mình hỏi công ty mình đang bán lại giàn giáo, cốp pha đã qua sử dụng. Giá trị lúc mua mới là 1.6 tỷ, bây giờ bán lại là 1 tỷ (chưa thuế). Công ty mua lại yêu cầu xuất HĐ VAT
Lúc mua mới hạch toán : Nợ 154 Nợ 1331 Có 331, xuất dùng hach toán Nợ 632 Có 154
Cho mình hỏi bây giờ bán lại thì hạch toán như thế nào? có được xuất HĐ VAT ko?
Nhờ các bác giúp sớm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Chào các bạn. Cho mình hỏi công ty mình đang bán lại giàn giáo, cốp pha đã qua sử dụng. Giá trị lúc mua mới là 1.6 tỷ, bây giờ bán lại là 1 tỷ (chưa thuế). Công ty mua lại yêu cầu xuất HĐ VAT
Lúc mua mới hạch toán : Nợ 154 Nợ 1331 Có 331, xuất dùng hach toán Nợ 632 Có 154
Cho mình hỏi bây giờ bán lại thì hạch toán như thế nào? có được xuất HĐ VAT ko?
Nhờ các bác giúp sớm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Khi mua giàn giáo về cty sử dụng cho mục đích gì? Từ đó mới xác định được giàn giáo là CCDC hay là chi phí?
Bạn mua về hạch toán vào 154 tức là hạch toán vào chi phí SXKD DD rồi, vậy khi xuất ra dùng xong có nhập lại kho không mà lại hạch toán vào 632 !?
Giả sử như bạn hạch toán vào 154, vậy 154 theo dõi cho công trình nào?
Khi mua về có hóa đơn GTGT và chứng từ hợp lí thì khi không dùng nữa, muốn thanh lí thì phải có biên bản thanh lí, đồng thời xuất hóa đơn thanh lí được.
 
N

Nguyen Khoai

Cao cấp
5/5/10
451
25
28
Hà Nội
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Chào các bạn. Cho mình hỏi công ty mình đang bán lại giàn giáo, cốp pha đã qua sử dụng. Giá trị lúc mua mới là 1.6 tỷ, bây giờ bán lại là 1 tỷ (chưa thuế). Công ty mua lại yêu cầu xuất HĐ VAT
Lúc mua mới hạch toán : Nợ 154 Nợ 1331 Có 331, xuất dùng hach toán Nợ 632 Có 154
Cho mình hỏi bây giờ bán lại thì hạch toán như thế nào? có được xuất HĐ VAT ko?
Nhờ các bác giúp sớm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào bạn
Khi mua về bạn hạch toán: Nợ 154 Nợ 1331 Có 331 và xuất dùng Nợ 632 Có 154 Đáng lẽ bạn nên Hạch toán
- Mua về Nợ 153 , nợ 1331 có 331
- Xuất dùng Có 153 và Nợ 6273

Bây giờ thì bạn xuất bán
- có 5111; có 33311 ( hoặc 711 nế số lượng lớn )" tôi nói nếu dùng 711 vì để ổn định giá thành xây dựng của bạn "
- Có 153 và nợ 632 hoặc 811
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Bây giờ thì bạn xuất bán
- có 5111; có 33311 ( hoặc 711 nế số lượng lớn )" tôi nói nếu dùng 711 vì để ổn định giá thành xây dựng của bạn "
- Có 153 và nợ 632 hoặc 811

- Sao lại dùng TK511? Việc bán giàn giáo của bạn là bán lại CCDC đã qua sử dụng, và hoặc CCDC không còn nhu cầu sử dụng của cty, thì phải hạch toán vào tk711.
(Chỉ được dùng tk511, khi bán hàng hóa có ở tờ đăng ký kinh doanh mặt hàng chính và mang lại doanh thu chủ yếu)
- Tương ứng với tk711, thì chi phí cho phần giá trị còn lại của giàn giáo đó phải được hạch toán qua tk 811.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Công cụ dụng cụ mua sắm phục vụ sản xuất thi công công trình phải phân bổ tối thiểu 2năm, theo đó phải nhập kho và xuất kho qua 153 hoặc qua 242 để tiến hành phân bổ cho từng công trình. Nếu không cơ quan thuế sẽ bóc ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Việc bán thanh lý thì hạch toán như các bạn đã hứng dẫn TK 711.
 
  • Like
Reactions: vananhk47
lechidung

lechidung

Trung cấp
12/2/09
91
4
8
Gia Lâm - Hà Nội
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Công cụ dụng cụ mua sắm phục vụ sản xuất thi công công trình phải phân bổ tối thiểu 2năm, theo đó phải nhập kho và xuất kho qua 153 hoặc qua 242 để tiến hành phân bổ cho từng công trình. Nếu không cơ quan thuế sẽ bóc ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Việc bán thanh lý thì hạch toán như các bạn đã hứng dẫn TK 711.


EM CŨNG LÀM NHƯ BÁC DUYVINH Làm nhiều lắm rồi quyết toán thuế OK .
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Hạch toán như bạn củ gừng là đúng rồi vì khi mua bạn đã HT vào nợ 154. Còn theo bạn Duyvinh là từ lúc mua vào 153 để theo dõi quản lý vì các phần mềm kế toán hiện nay nếu xuất thẳng thì không có chi tiết phục vụ cho công tác Q.lý. Mà theo tôi thì giá tri giàn giáo thấp hơn giá trị trong dự toán công trình thì phân bổ 1 lần cũng được.
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

Hạch toán như bạn củ gừng là đúng rồi vì khi mua bạn đã HT vào nợ 154. Còn theo bạn Duyvinh là từ lúc mua vào 153 để theo dõi quản lý vì các phần mềm kế toán hiện nay nếu xuất thẳng thì không có chi tiết phục vụ cho công tác Q.lý. Mà theo tôi thì giá tri giàn giáo thấp hơn giá trị trong dự toán công trình thì phân bổ 1 lần cũng được.

Về pháp lý: CQ Thuế không chấp nhận cái "cũng được" của kế toán, còn về cái khác thì không biết! (qua nhiều lần quyết toán với thuế bị bóc nhiều nên đúc rút kinh nghiệm thôi)
Việc hạch toán qua 153 và xuất thẳng: Đối với công cụ dụng cụ văn phòng như tủ bàn ghế, máy tính, ... với số lượng ít, xuất thẳng còn có lý, nhiều thì nên qua 153 (TK này theo dõi theo từng thứ, cái, nơi quan lý sử dụng). chứ Vật liệu, ccdc công trường mà xuất thẳng thì không nên: Qua tài khoản 153 là để theo dõi sự biến động, luân chuyển của CCDC kể cả đã hết phân bổ (hiện vật), TK 242 chỉ theo dõi giá trị mà không theo dõi hiện CCDC đang ở tổ đội, công trình nào?
 
Q

quangdung128

Sơ cấp
7/10/10
10
0
0
ha noi
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

mình cũng đang muốn học về kế toán xây dựng. nhưng chưa biết học thé nào.
 
H

hthanhtrung

Sơ cấp
7/7/12
41
0
0
40
soc trăng
Ðề: Bán giàn giáo đã qua sử dụng hạch toán như thế nào?

cho mình hỏi cty mình mới thành lập, được chính thức hoạt động theo giấy phép kinh doanh là ngày 2/7. Nhưng những ccdc và tscđ giám đốc đã mua vào tháng 6 vậy muốn đưa ccdc, tscđ này vào chi phí thì hạch toán ntn các bạn?
 

Xem nhiều