Các pác cho em hỏi cái này với ạ,
Bên e có bán hàng hóa cho bên A, hàng đã xuất but thằng A chưa thanh toán nên bên e chưa xuất hóa đơn. Qua năm tài chính 2011, có 2 vấn đề ạ:
1, Hàng đã xuất kho, các biên bản bàn giao hàng hóa đã ký vào ngày đó, chưa xuất hóa đơn nên chưa ghi nhận DT - GV được. bi h e nên hạch toán thế nào nhỉ? để trong kho không được, không lẽ đẩy sang 157???
2, Thằng A muốn bên e ký biên bản đối chiếu công nợ ngày 31.12.2011, đứa bạn em nó lại nói, ký biên bản đối chiếu công nợ, tức là đã chấp nhận sẽ thanh toán, như vậy về nguyên tắc bên e phải xuất hóa đơn luôn, nên không được ký.
Em tìm hiểu vấn đề này mãi mà chưa thông, có mấy bài trong webketoan, but cứ bấm vào lại "404 not found". Các pác giúp em với nhé ^^:052:
Bên e có bán hàng hóa cho bên A, hàng đã xuất but thằng A chưa thanh toán nên bên e chưa xuất hóa đơn. Qua năm tài chính 2011, có 2 vấn đề ạ:
1, Hàng đã xuất kho, các biên bản bàn giao hàng hóa đã ký vào ngày đó, chưa xuất hóa đơn nên chưa ghi nhận DT - GV được. bi h e nên hạch toán thế nào nhỉ? để trong kho không được, không lẽ đẩy sang 157???
2, Thằng A muốn bên e ký biên bản đối chiếu công nợ ngày 31.12.2011, đứa bạn em nó lại nói, ký biên bản đối chiếu công nợ, tức là đã chấp nhận sẽ thanh toán, như vậy về nguyên tắc bên e phải xuất hóa đơn luôn, nên không được ký.
Em tìm hiểu vấn đề này mãi mà chưa thông, có mấy bài trong webketoan, but cứ bấm vào lại "404 not found". Các pác giúp em với nhé ^^:052:

