T
Các anh/ chị cho em hỏi là từ tháng 4 đến tháng 9 bên em có phát sinh 1 khoản chi phí do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá khi thanh toán cho người bán, nhưng lúc đó em không biết nên không hạch toán vào Nợ 635, đến tháng 10 thì em mới phát hiện ra. Vậy cho em là em có thể đem các khoản chi phí do chênh lệch tỷ giá từ tháng 4 đến tháng 9 đó vào tháng 10 luôn không hay phải đem đúng vào từng tháng phát sinh, nếu em đem vào từng tháng thì sẽ ảnh hưởng đến tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, như vậy đến cuối năm quyết toán thì em có cần làm tờ khai bổ sung hay giải trình không. Qu1y 1, 2, 3 bên em đều lãi và đã đóng tiền thuế.