H
Năm 2011 công ty mình mua một số đồng hồ tặng khách hàng.Bên bán đồng hồ xuất HĐ GTGT SL: 100 Cái *95.000đ/cái với giá chưa vat 9.500.000, vat:950.000:.Mình có đưa vào kê khai thuế khấu trừ bình thường.Cho mình hỏi: TH 1: Nếu mình chưa tặng cho KH ngay muốn đưa vào nhập kho rồi sang 2012 mới tặng thì định khoản nhập kho như thế nào? lúc tặng cho khách thì định khoản ra sao?TH 2: Năm 2011 mình tính tặng khoảng 10 cái rồi để năm 2012 tặng tiếp thì định khoản thế nào?

